| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2026-00012 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區農業農村委員會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。貫徹執行農業和農村工作的法律、法規、規章和方針政策;擬訂全區“三農”工作的發展規劃、計劃并組織實施。統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理;擬訂地方深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策;指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作;負責種植業、漁業、農業機械化等農業各產業及動物衛生的監督管理;負責農產品質量安全監督管理,組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估;負責農業資源區劃工作;負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理,組織農業生產資料市場體系建設;負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作;負責農業投資管理,提出農業投融資體制機制改革建議;推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設;指導農業農村人才工作;承擔農業對外合作工作;負責所屬事業單位國有資產管理,按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作;負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作;承辦區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
(二)單位構成。內設機構11個:辦公室、綜合科、行政許可管理科、計劃財務科、鄉村產業和對外合作科、生態能源和社會事業科、農業產業發展科、糧油和農田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發科、內審科。直屬事業單位8個:重慶市長壽區農村經營管理站、重慶市長壽區農業綜合行政執法支隊、重慶市長壽區水產技術推廣站、重慶市農業廣播電視學校長壽分校、重慶市長壽區農產品質量安全中心、重慶市長壽區農業技術科研服務中心、重慶市長壽區農業發展服務中心、重慶市長壽區扶貧開發服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數34814.82萬元,其中:一般公共預算撥款34134.58萬元,政府性基金預算資金680.24萬元,。收入較去年增加9621.12萬元,主要是政策性調整以及人員變化等原因基本支出增加655.82萬元,項目支出增加8965.3萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數34814.82萬元,其中:教育支出26.1萬元,社會保障和就業支出1149.16萬元,衛生健康支出237.83萬元,城鄉社區支出680.24萬元,農林水支出32447.78萬元,住房保障支出273.71萬元。支出較去年增加9621.12萬元,主要是基本支出增加655.82萬元,項目支出增加8965.3萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入34134.58萬元,一般公共預算財政撥款支出34134.58萬元,比2025年增加8940.88萬元。其中:基本支出5577.6萬元,比2025年增加655.82萬元,主要原因是政策性調整以及人員變動等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出28556.98萬元,比2025年增加8285.06萬元,主要用于高標準農田建設、農業政策性保險保費補貼、耕地地力保護補貼、鄉村振興、長江禁捕退捕等重點工作。
2026年政府性基金預算收入680.24萬元,政府性基金預算支出680.24萬元,比2025年增加680.24萬元,主要原因是項目支出增加,主要用于水稻現代種植能力提升等項目。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算80.1萬元,比2025年增加1.9萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費36.1萬元,比2025年增加1.9萬元,主要原因是機構改革,原區農業園區服務中心劃轉到本單位;公務用車運行維護費44萬元,與2025年持平,公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費???780萬元,比上年增加77.2萬元,主要原因為政策性調整以及人員變動等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我單位2026年政府采購預算總額3.2萬元:政府采購服務預算3.2萬元;其中一般公共預算撥款政府采購3.2萬元:政府采購服務預算3.2萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款28556.98萬元。其中:一般性項目4個,涉及資金289.63萬元;重點專項46個,涉及資金28267.35萬元。績效目標表和部門整體績效目標表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛11輛,其中一般公務用車6輛、執勤執法用車5輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:楊霞 ?聯系方式:023-40400789??



