| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2026-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)農業(yè)農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)畜牧獸醫(yī)事務中心2026年部門預算情況說明
? ? ? ? 一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責貫徹執(zhí)行畜牧獸醫(yī)相關法律法規(guī)及方針政策。
2.負責畜牧業(yè)發(fā)展工作的指導與服務,承擔畜牧業(yè)信息化建設有關工作。
3.負責實施畜牧業(yè)良種工程和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用技術服務工作。
4.負責動物疫病防控工作的指導與服務,組織開展動物疫病的監(jiān)測、預警以及流行病學調查等工作。
5.負責飼料、獸藥等有關畜牧業(yè)投入品生產、經營、使用方面的指導與服務。
6.組織開展畜牧獸醫(yī)領域的科技宣傳、技術推廣和培訓等工作。
7.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
? ? ? ? 區(qū)畜牧獸醫(yī)事務中心為公益一類事業(yè)單位,內設辦公室(財務科)、黨建人事科、畜牧科、獸醫(yī)科、畜禽廢棄物利用科;直屬事業(yè)單位4個,為重慶市長壽區(qū)飼料監(jiān)測管理站、重慶市長壽區(qū)動物疫病預防控制中心、重慶市長壽區(qū)畜禽品種改良站、重慶市長壽區(qū)畜牧信息中心。
?二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)3064.49萬元,其中:一般公共預算財政撥款3032.27萬元,政府性基金預算撥款32.22萬元。收入較去年減少405.16萬元,主要是一般公共預算財政撥款減少387.09萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)3064.49萬元,其中:一般公共服務支出2670.7萬元,教育支出6.82萬元,社會保障和就業(yè)支出222.72萬元,衛(wèi)生健康支出61.34萬元,住房保障支出70.71萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.22萬元。支出較去年減少387.09萬元,主要是基本支出增加43.47萬元,項目支出減少430.56萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3064.49萬元,一般公共預算財政撥款支出3064.49萬元,比2025年減少387.09萬元。其中:基本支出1359.77萬元,比2025年增加43.47萬元,主要原因是增人增資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1672.5萬元,比2025年減少430.56萬元,主要原因是項目預算減少等,主要原因是農業(yè)保險保費補貼等重點項目預算減少。
2026年政府性基金預算收入32.22萬元,政府性基金預算支出32.22萬元,比2025年減少18.07萬元,主要用于辦公樓租金。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算18.84萬元,比2025年減少0.15萬元。其中:公務接待費2.84萬元,比2025年減少0.15萬元,主要原因是厲行節(jié)儉、嚴控開支;公務用車運行維護費16萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費192.73萬元,比上年增加5.66萬元,主要原因為增人增資。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.35萬元:政府采購貨物預算1.35萬元;政府采購服務預算6萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算財政撥款1672.5萬元。其中:一般項目1個,涉及資金24.5萬元;重點專項4個,涉及資金1648萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中機要通信用車2輛,應急保障用車1輛,特種專業(yè)技術用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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