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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1729354M/2025-00117 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-10-14

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)2024年度決算公開說明

日期:2025-10-14

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理;擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策;指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作;負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動(dòng)物衛(wèi)生的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理,組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作;負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理,提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議;推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè);指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作;承擔(dān)農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作;負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理,按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作;承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè):辦公室、綜合科、行政許可管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對(duì)外合作科、生態(tài)能源和社會(huì)事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場(chǎng)品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。直屬事業(yè)單位8個(gè):重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校長(zhǎng)壽分校、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)35593.96萬元,支出總計(jì)35588.96萬元年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元收入較上年決算數(shù)增加6849.68萬元,增長(zhǎng)23.83%,支出較上年決算數(shù)增加6844.68萬元,增長(zhǎng)23.81%,主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入支出增加

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)35593.96萬元較上年決算數(shù)增加6849.68萬元,增長(zhǎng)23.83%主要原因是2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入增加其中:財(cái)政撥款收入35586.62萬元,占99.98%其他收入7.34萬元,占0.02%

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)35588.96萬元,較上年決算數(shù)增加6844.68萬元,增長(zhǎng)23.81%,主要原因是2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目支出增加。其中:基本支出4742.39萬元,占13.33%;項(xiàng)目支出30846.57萬元,占86.67%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元,較上年決算數(shù)增加5萬元

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)35586.62萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6842.34萬元,增長(zhǎng)23.80%主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入支出增加

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35586.62萬元,較上年決算數(shù)增加6842.34萬元,增長(zhǎng)23.80%主要原因是2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入增加較年初預(yù)算數(shù)增加1782.56萬元,增長(zhǎng)5.27%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入增加此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35586.62萬元,較上年決算數(shù)增加6842.34萬元,增長(zhǎng)23.80%。主要原因是2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目支出增加較年初預(yù)算數(shù)增加1782.56萬元,增長(zhǎng)5.27%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目支出增加

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出21.03萬元,占0.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元,下降4.52%,主要原因是增資調(diào)資等

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出1108.22萬元,占3.11%,較年初預(yù)算數(shù)增加248.83萬元,增長(zhǎng)28.95%,主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資以及政策性補(bǔ)繳等

3)衛(wèi)生健康支出247.46萬元,占0.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬元,增長(zhǎng)4.88%,主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。

4)農(nóng)林水支出33388.01萬元,占93.82%,較年初預(yù)算數(shù)增加944.33萬元,增長(zhǎng)2.91%,主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資2024鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算,項(xiàng)目收入增加

5)自然資源海洋氣象等支出566.07萬元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加551.07萬元,增長(zhǎng)3673.8%,主要原因是2024年項(xiàng)目資金增加

6住房保障支出255.83萬元,占0.72%,較年初預(yù)算數(shù)增加27.82萬元,增長(zhǎng)12.20%,主要原因是人員變動(dòng)、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等增資調(diào)資

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4742.39萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)4180.44萬元,較上年決算數(shù)減少102.9萬元,下降2.40%,主要原因是人員變動(dòng)、職工級(jí)別、職稱發(fā)生變化增資調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)561.95萬元,較上年決算數(shù)減少9.94萬元,下降1.74%,主要原因是2024年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)77.52萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元,下降5.70%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元,主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

公務(wù)接待費(fèi)29.52萬元,主要用于接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元,下降13.69%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為12輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待315批次3012人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)98元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.81萬元,較上年決算數(shù)減少4.5萬元,下降84.75%,主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出59.12萬元,較上年決算數(shù)增加26.06萬元,增長(zhǎng)78.83%,主要原因是本年度項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)增加

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.20萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少19.21萬元,下降6.42%,主要原因是2024年節(jié)約日常開支等。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

?截至20241231日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額9157.57萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出6.75萬元、政府采購(gòu)工程支出8459.88萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出690.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額8915.59元,占政府采購(gòu)支出總額的97.36%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7124.50萬元,占政府采購(gòu)支出總額的77.80%主要用于采購(gòu)長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制及申報(bào)服務(wù)、明月山—黃草山人文農(nóng)旅體驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃、壁掛式空調(diào)、長(zhǎng)壽區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程、監(jiān)理單位、審計(jì)等采購(gòu)

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2024年我單位對(duì)部門整體和170個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)170項(xiàng),涉及資金30746.01萬元。其中,重點(diǎn)專項(xiàng)55個(gè),涉及資金8681.06萬元;一般性項(xiàng)目115個(gè),涉及資金22064.95萬元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件 2024年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:?023-40400789


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