| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2026-00008 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區民政局2026年部門預算情況說明
重慶市長壽區民政局2026年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市長壽區民政局為區政府組成部門。主要職責:貫徹執行民政工作法律、法規和方針政策,擬定民政事業發展規劃,并組織實施和監督檢查,牽頭數字民政建設。負責全區區劃地名工作,承擔行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作;承辦區內重要自然地理實體的命名、更名審核報批工作;承擔全區道路地名標志的設置和管理;承擔行政區域邊界線爭議的調查和調處。協助做好涉及村民委員會、居民委員會工作中需以政府名義出面的工作。按照管理權限對社會組織進行登記和日常監督管理。負責區民政局主管的社會組織黨建工作。牽頭區民政局執法監督、民政領域“放管服”和行政審批制度改革等工作,承擔行業標準化工作、規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。推進婚俗和殯葬改革,擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策,指導區婚姻登記處、區救助管理站、區殯葬管理所、區殯儀館和公墓管理、殯儀服務管理、開展家庭暴力受害人臨時庇護救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準,健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度,指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。負責貧困殘疾人和重度殘疾人補貼。牽頭民政系統安全生產工作。擬定城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準,承辦區財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作,指導區低保管理中心工作,參與擬訂醫療、住房、教育、就業、司法等救助相關辦法。承擔區老齡工作委員會辦公室的具體工作。擬定并協調落實積極應對人口老齡化的政策措施,指導協調老年人權益保障工作,組織開展人口老齡化國情宣傳教育,擬定老年人社會參與政策并組織實施,承擔老年人口狀況、老齡事業發展的統計調查工作。承擔老年人福利工作,擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準,推進農村留守老年人關愛服務工作,指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作,負責老年人高齡津貼、經濟困難的高齡失能老年人補貼和特困人員供養工作。
(二)單位構成。區民政局由局機關內設6個科室:辦公室(信訪科)、規劃財務科(內審科)、區劃地名科、社會組織管理科(行政審批科)、社會事務和社會救助科(安全工作科)、老齡工作和養老服務科;6個事業單位組成。(重慶市長壽區救助管理站、重慶市長壽區低保管理中心、重慶市長壽區民政局婚姻登記處、重慶市長壽區殯葬管理所、重慶市長壽區養老服務指導中心、重慶市長壽區殯儀館)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數28164.06萬元,其中:一般公共預算撥款27496.64萬元,政府性基金預算撥款667.42萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1507.63萬元,主要原因是社會保障和就業支出中民政管理事務支出增加和預算困難群眾救助補助調標。
(二)支出預算:2026年年初預算數28164.06萬元,其中:一般公共服務支出27496.64萬元,教育支出7.48萬元,社會保障和就業支出27319.15萬元,衛生健康支出77.99萬元,城鄉社區支出4.7萬元,住房保障支出92.02萬元,其他支出662.72萬元。支出較去年增加1507.63萬元,主要是基本支出減少20.53萬元,項目支出增加2125.04萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入27496.64萬元,一般公共預算財政撥款支出27496.64萬元,比2025年增加2104.51萬元。其中:基本支出1690.2萬元,比2025年減少20.53萬元,主要原因是離休人員已去世,本單位無離休人員支出等,主要用于保障局本級在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出25806.44萬元,比2025年增加2125.04萬元,主要原因是項目支出預算困難群眾救助補助調標等,主要用于保障低保、特困、殘疾人、孤兒事兒等民政對象基本生活保障及助學等重點工作。
2026年政府性基金預算收入667.42萬元,政府性基金預算支出667.42萬元,比2025年減少596.88萬元,主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少,彩票公益金安排的支出減少,主要用于本年養老服務行業發展租金補貼等。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算48.62萬元,比2025年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無因公出國;公務接待費4.62萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是按本年度工作計劃及安排預算公務接待費;公務用車運行維護費44萬元,比2025年增加0 萬元,主要原因是本年度車輛較上一年度未有所增減;公務用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是本年公務用車數量未有變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費277.78萬元,比上年增加10.49萬元,主要原因為新招錄人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1050萬元:政府采購貨物預算925萬元、政府采購工程預算100萬元、政府采購服務預算25萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0 萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10566.45萬元。其中:一般項目3個,涉及資金112.25萬元;重點專項18個,涉及資金10454.2萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛10輛,其中一般公務用車5輛、執勤執法用車5輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:孔秀梅 ?? 聯系方式:023-40243164



