| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2026-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)民政局婚姻登記處2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)民政局婚姻登記處
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)民政局婚姻登記處于2008年8月經(jīng)區(qū)委編辦批準設(shè)立,屬區(qū)民政局直屬事業(yè)單位(已于2011年參公)。婚姻登記處主要職能職責(zé):辦理婚姻登記;補發(fā)婚姻登記證件(包括結(jié)婚證、離婚證);提供婚姻家庭輔導(dǎo)服務(wù);建立和管理婚姻登記檔案;宣傳婚姻法律法規(guī),破除高額彩禮等陳規(guī)陋習(xí),倡導(dǎo)文明婚俗;提供頒證儀式等服務(wù);按規(guī)定做好綜合性婚姻家庭服務(wù)指導(dǎo)工作。
(二)單位構(gòu)成。
本單位為重慶市長壽區(qū)民政局所屬二級預(yù)算單位,單位類型為行政類事業(yè)單位,編制8人,編制內(nèi)實有人員8人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)210.24萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款210.24萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加22.19萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)210.24萬元,其中:一般公共服務(wù)支出210.24萬元,教育支出0.91萬元,社會保障和就業(yè)支出185.07萬元,衛(wèi)生健康支出10.83萬元,住房保障支出13.43萬元。支出較去年增加23.19萬元,主要是基本支出增加23.19萬元,項目支出減少1萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入210.24萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出210.24萬元,比2025年增加22.19萬元。其中:基本支出194.24萬元,比2025年增加23.19萬元,主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出16萬元,比2025年或減少1萬元,主要原因是預(yù)計項目支出減少等,主要用于臨聘人員經(jīng)費等重點工作。
重慶市長壽區(qū)民政局婚姻登記處2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.1萬元,比2025年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是無因公出國;公務(wù)接待費0.1萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是預(yù)計產(chǎn)生接待費有所減少;公務(wù)用車運行維護費0萬元,比2025年增加0萬元,主要原因是本單位無公車;公務(wù)用車購置費0萬元,比2025年增加0萬元;主要原因是本單位無公車。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費34.85萬元,比上年增加4.48萬元,主要原因為預(yù)計運行經(jīng)費有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款16萬元。其中:一般項目1個,涉及資金16萬元;重點專項0個。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張紫淇? 聯(lián)系方式:023-40243164



