| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2026-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地(包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等,以下簡稱自然保護(hù)地)、濕地等法律法規(guī)及方針政策的貫徹落實(shí),擬定規(guī)劃并組織實(shí)施,制定相關(guān)管理制度并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)自然保護(hù)地、濕地資源調(diào)查、監(jiān)測評估、保護(hù)修復(fù)、開發(fā)利用、科研、教育、科普等工作;負(fù)責(zé)自然保護(hù)地的新建、撤銷和調(diào)整等相關(guān)事務(wù)性工作;協(xié)助有關(guān)部門查處自然保護(hù)地、濕地內(nèi)的違法行為。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),參公事業(yè)編制10名,設(shè)主任1名,副主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)166.27萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款166.27萬元。收入較去年減少38.76萬元,主要是基本支出減少38.76萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)166.27萬元,其中:教育支出0.71萬元,社會保障和就業(yè)支出18.13萬元,衛(wèi)生健康支出8.67萬元,農(nóng)林水支出128.1萬元,住房保障支出10.65萬元。較去年減少38.76萬元,主要是基本支出減少38.76萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入166.27萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出166.27萬元。其中:基本支出166.27萬元,比2025年減少38.76萬元,主要原因是人員調(diào)動等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;無項(xiàng)目支出。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,比2025年增加0.28萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,比2025年增加0.28萬元,主要原因是用于公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元,與2025年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.56萬元,主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。本單位2026年無項(xiàng)目支出。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳紅羽,聯(lián)系方式:023-40258013
附件下載:
203007-重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心部門預(yù)算表.xlsx
203007-重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xls



