| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2026-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
負責全區(qū)森林植物的檢疫執(zhí)法;承辦全區(qū)林業(yè)植物及其產(chǎn)品的產(chǎn)地檢疫、調(diào)運檢疫等事項;負責全區(qū)林業(yè)有害生物的調(diào)查、監(jiān)測、預(yù)測預(yù)報及防治。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站無內(nèi)設(shè)機構(gòu),參公事業(yè)編制4名,設(shè)站長1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)95.34萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款95.34萬元。收入較去年增加22.6萬元,主要是基本支出增加22.6萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)95.34萬元,其中:教育支出0.47萬元,社會保障和就業(yè)支出11.56萬元,衛(wèi)生健康支出5.45萬元,農(nóng)林水支出71.14萬元,住房保障支出6.72萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入95.34萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出95.34萬元。其中:基本支出95.34萬元,比2025年增加22.6萬元,主要原因是增資調(diào)資等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;無項目支出。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元,比2025年增加0.28萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務(wù)接待費0.5萬元,比2025年增加0.28萬元,主要原因是用于公務(wù)接待支出;公務(wù)用車運行維護費8萬元,與2025年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2026年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費17萬元,主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。本單位2026年無項目支出。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。本單位無公務(wù)用車。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳紅羽,聯(lián)系方式:023-40258013



