| [ 索引號 ] | 11500221MB19816214/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執(zhí)行創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進外國智力規(guī)劃和政策。
2.統(tǒng)籌推進全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè),指導(dǎo)科研機構(gòu)改革發(fā)展,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進全區(qū)重大科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè)。
3.牽頭推進全區(qū)科技管理平臺建設(shè)和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4.擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究措施和科技創(chuàng)新基地建設(shè)辦法并組織實施,牽頭組織全區(qū)重點實驗室建設(shè)。推動科研條件保障建設(shè)、科技資源開放共享。
5.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。
6.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的重要措施和辦法并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。
7.牽頭全區(qū)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并組織實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
8.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
9.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔全區(qū)科技保密工作。
10.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作辦法,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。
11.負責引進國外智力工作。擬訂引進國外專家總體計劃并組織實施,建立國外專家、團隊吸引集聚辦法和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)辦法。擬訂培訓(xùn)計劃并組織實施。
12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。組織實施科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃和政策。
13.承擔引進科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作。
14.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會組織黨建工作。
15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
16.職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進外國智力工作。
17.與重慶市長壽區(qū)人力資源和社會保障局有關(guān)外國人來長工作許可職責分工,依據(jù)《中央編辦關(guān)于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)〔2018〕97號)規(guī)定執(zhí)行。
(二)單位構(gòu)成。
長壽區(qū)科學(xué)技術(shù)局本級機關(guān)由辦公室、科技管理科2個職能科室組成,下設(shè)財政全額撥款正科級事業(yè)單位2個:重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進中心、重慶市長壽區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1029.09萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1029.09萬元。收入較去年減少154.17萬元,主要是項目經(jīng)費撥款減少177.45萬元,人員經(jīng)費撥款增加19.68萬元,辦公經(jīng)費撥款增加3.59萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1029.09萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出908.22萬元,教育支出1.77萬元,社會保障和就業(yè)支出81.03萬元,衛(wèi)生健康支出19.61萬元,住房保障支出18.47萬元。支出較去年減少154.17萬元,主要是項目支出減少177.45萬元,基本支出增加23.28萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1029.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1029.09萬元,比2024年減少154.17萬元。其中:基本支出404.08萬元,比2024年增加23.28萬元,主要原因是人員增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出625.01萬元,比2024年減少177.45萬元,主要原因是按照黨政機關(guān)過緊日子要求,壓減項目經(jīng)費等,主要用于科技項目、創(chuàng)新主體培育等重點工作。
區(qū)科技局2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.8萬元,比2024年減少0.2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2024年持平;公務(wù)接待費3.8萬元,比2024年減少0.2萬元,主要原因是厲行節(jié)約,從嚴控制“三公”經(jīng)費;公務(wù)用車運行維護費4萬元,與2024年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費50.23萬元,比上年增加3.59萬元,主要原因是人員增加,相關(guān)辦公費用增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。我局政府采購預(yù)算總額1.24萬元:政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.24萬元:政府采購貨物預(yù)算1.24萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款625.01萬元。其中:一般項目5個,涉及資金425.01萬元;重點專項1個,涉及資金200萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:譚心悅聯(lián)系方式:023-40244498



