| [ 索引號 ] | 11500221MB19816214/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)收集、整理、分析、發(fā)布科技信息,管理科技信息交流平臺,提供科技信息服務(wù)。
2.負(fù)責(zé)開展科技型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、企業(yè)各類研發(fā)創(chuàng)新平臺、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的培育工作。
3.負(fù)責(zé)承辦高校、科研院所與園區(qū)、企業(yè)的合作事宜,組織協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)企業(yè)對外科技合作與交流。
4.負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及和宣傳工作,開展科技培訓(xùn)、科學(xué)普及、科技下鄉(xiāng)、科技宣傳等工作。
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心無下屬單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)140.29萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款136.1萬元。收入較去年增加4.19萬元,主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加5.85萬元,辦公經(jīng)費(fèi)撥款增加0.02萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款減少1.68萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)140.29萬元,其中:科學(xué)技術(shù)支出113.83萬元,教育支出0.64萬元,社會保障和就業(yè)支出15.45萬元,衛(wèi)生健康支出5.24萬元,住房保障支出5.13萬元。支出較去年增加4.19萬元,主要是基本支出增加5.87萬元,項(xiàng)目支出減少1.68萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入140.29萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出140.29萬元。其中:基本支出119.27萬元,比2024年增加5.87萬元,主要原因是正常晉升,人員工資福利及社會保險繳費(fèi)增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)等,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出15.15萬元,比2024年減少1.68萬元,主要原因是按照政府過緊日子要求,壓減項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),主要用于各類科技宣傳培訓(xùn)等重點(diǎn)工作。
長壽區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,與2024年持平。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款15.15萬元。其中:一般項(xiàng)目1個,涉及資金15.15萬元。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表和單位整體績效目標(biāo)申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人:譚心悅聯(lián)系方式:023-40244498



