| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00060 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區教育委員會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行教育工作的法律法規和方針政策,擬訂教育事業發展規劃,指導全區教育工作。
2.負責全區教師隊伍建設;會同相關部門管理教育系統機構編制、人事人才和培訓工作;負責離退休教師管理工作。
3.負責全區教育體制改革,負責學校的布局結構調整;負責教育基本信息統計工作。
4.負責本部門教育經費的統籌管理;參與教育經費的審計監督;負責教育經費的安排和預決算;負責教育援助的管理;管理招生經費收支。
5.負責本系統國有資產的宏觀管理;指導學校建設、教育裝備、學校后勤改革工作。
6.歸口負責全區學歷教育和學籍管理;協助上級教育主管部門發放有關學歷證書和培訓證書。
7.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平;負責全面實施素質教育;指導學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作。
8.管理、指導本系統的思想政治、德育、體育衛生藝術教育和國防教育等工作。
9.負責本系統的對外交流工作;指導本系統的學會、協會工作;負責全區的語言文字管理工作;指導普通話培訓測試工作。
10.指導職業教育的發展與改革,指導職業院校提高辦學水平和質量。
11.管理、協調民辦教育,組織實施民辦教育政策措施,規范辦學秩序;負責全區文化教育機構的統籌規劃和管理。
12.負責普通高校、成人高校、中職學校在長壽的招生考試和高等教育在長壽的自學考試工作;負責中小學教師資格考試組織工作。
13.負責本系統安全工作的指導和監督。
14.負責本系統的行政審批工作。
15.承擔全區教育督導工作;負責全市基礎教育發展水平、質量監測工作,承擔對街鎮的教育考核工作。
16.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成
長壽區教育委員會本級機關1個,下屬57個預算單位,包括8個事業單位和49個學校。長壽區教育委員會本級機關下設:辦公室、秘書科、組織人事科、基建計劃財務科、基礎教育科、體育衛生藝術教育科、學前和成人職業教育科、校外教育培訓監管和行政審批科、安全穩定科、監察內審科、區政府教育督導室等11個科室。各下屬事業單位和學校按規定設立了相應處室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數215,493.14萬元,其中:一般公共預算撥款211,707.04萬元,政府性基金預算撥款10.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,財政專戶管理資金收入3,776.10萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加6,821.67萬元,主要是一般公共預算資金撥款增加7,711.92萬元,政府性基金預算資金撥款增加10.00萬元,財政專戶管理資金減少900.25萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數215,493.14萬元,其中:一般公共服務支出0.00萬元,教育支出164,149.77萬元,社會保障和就業支出36,592.75萬元,衛生健康支出7,206.02萬元,住房保障支出7,534.60萬元,其他支出10.00萬元。支出較去年增加6,821.67萬元,主要是基本支出增加4,188.79萬元,項目支出增加2,632.87萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入211,707.04萬元,一般公共預算財政撥款支出211,707.04萬元,比2025年增加7,711.92萬元。其中:基本支出170,663.89萬元,比2025年增加5,089.04萬元,主要原因是調整在職人員基本工資標準等,主要用于保障全區教育系統在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出41,043.14萬元,比2025年增加2,622.87萬元,主要原因是長壽華師學校等學校建設項目資金增加、新增學前一年免保育教育費補助資金等,主要用于改善辦學條件和學生資助等重點工作。
2026年政府性基金預算收入10.00萬元,政府性基金預算支出10.00萬元,比2025年增加10.00萬元,主要原因是新增中小學心理健康工作基地建設專項資金,主要用于支持心理健康輔導室建設、相關設備購買、教師培訓、專職心理健康教師的專業視導、學校心理健康教育特色建設、專家指導等。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算65.29萬元,比2025年減少25.49萬元。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平;公務接待費17.29萬元,比2025年減少9.69萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約,嚴格控制公務接待費;公務用車運行維護費48.00萬元,比2025年減少15.80萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約,嚴格控制公務用車運行費;公務用車購置費0.00萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費103.09萬元,比上年增加0.33萬元,主要原因為區教委機關在職人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額854.68萬元:政府采購貨物預算487.48萬元、政府采購工程預算40.00萬元、政府采購服務預算327.20萬元;其中一般公共預算撥款政府采購854.68萬元:政府采購貨物預算487.48萬元、政府采購工程預算40.00萬元、政府采購服務預算327.20萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款41,043.14萬元。其中:一般項目36個,涉及資金31,567.76萬元;重點專項38個,涉及資金9,475.38萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛12輛,其中一般公務用車12輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0?輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
部門預算公開聯系人:張艷秋??聯系方式:023-40244169



