| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00055 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽第一中學校2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行黨的教育方針,抓好教育教學管理和服務,全面推進素質教育。
2.實施初中義務教育教學工作。
3.實施高中學歷教育教學工作。
4.負責招收學生工作,做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。
5.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作,開展教育教學研究。
6.負責管理本單位國有資產。
7.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。
9.承辦區教委交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽第一中學校本級單位1個。單位設立黨政辦、教務處、教科室、德育處、體衛處、安穩辦、總務處等相關科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數6,994.92萬元,其中:一般公共預算撥款6,611.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,財政專戶管理資金收入383.19萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.78萬元,主要是一般公共預算財政撥款收入增加14.17萬元,財政專戶管理資金收入減少5.39萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數6,994.92萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出5,002.13萬元,社會保障和就業支出1,429.91萬元,衛生健康支出277.08萬元,住房保障支出285.80萬元。支出較去年增加8.78萬元,主要是基本支出增加9.11萬元,項目支出減少0.33萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入6,611.73萬元,一般公共預算財政撥款支出6,611.73萬元,比2025年增加14.17萬元。其中:基本支出6,591.19萬元,比2025年增加14.5萬元,主要原因是社會保障和就業支出增加,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出20.54萬元,比2025年減少0.33萬元,主要原因是學生人數減少,學生資助等項目支出減少。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4.75萬元,比2025年減少0.33萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費0.75萬元,比2025年減少0.03萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約,嚴格控制公務接待費;公務用車運行維護費4.00萬元,比2025年減少0.3萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約,嚴格控制公務用車運行費;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額78.44萬元:政府采購貨物預算36.94萬元、政府采購工程預算40.00萬元、政府采購服務預算1.50萬元;其中一般公共預算撥款政府采購78.44萬元:政府采購貨物預算36.94萬元、政府采購工程預算40.00萬元、政府采購服務預算1.50萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20.55萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項5個,涉及資金20.55萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:代桂軍聯系方式:023-40586999



