| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00049 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區新市街道初級中學校2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.實施初中義務教育教學工作。
2.負責招收學生工作,做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。
3.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作,開展教育教學研究。
4.負責管理本單位國有資產。
5.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區新市街道初級中學校是管轄1所初中學校的獨立預算單位,2025年秋期在校學生127人,其中寄宿生102人,在職在編教師46人,退休教師31人,現有教學班3個。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數?1,251.44萬元,其中:一般公共預算撥款1,251.44?萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入?0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加?17.62萬元,主要是一般公共預算資金撥款增加17.62萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1,251.44萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出877.12萬元,社會保障和就業支出255.92萬元,衛生健康支出57.83萬元,住房保障支出60.56萬元。支出較去年增加17.62萬元,主要是基本支出增加18.51萬元,項目支出減少0.9萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1,251.44萬元,一般公共預算財政撥款支出1,251.44萬元,比2025年增加17.62萬元。其中:基本支出1,248.80萬元,比2025年增加18.51萬元,主要原因增資調資等,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2.63萬元,比2025年減少0.9萬元,主要原因是學生人數減少,項目支出預算相應減少,主要用于貧困學生作業本費、延時服務費等重點工作。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少?0.19萬元。其中:因公出國(境)費用?0?萬元,與2025年持平;公務接待費0萬元,比2025年減少0.19萬元,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,本著厲行節約,嚴格控制公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我校政府采購預算總額0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我校2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2.64萬元。其中:一般性項目0個,涉及資金0萬元;重點專項2個,涉及資金2.64萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,我校共有車輛0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉代凡??聯系方式:023-40390369



