| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2026-00047 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區石堰鎮初級中學校2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行教育工作的法律法規、規章和方針政策。
2.負責初中教育,全面實施素質教育。
3.負責本校教育經費的統籌管理、安排和預決算工作。
4.負責本校校舍校產的管理。
5.負責本校的思想政治、德育、體育衛生藝術教育和國防教育等工作。
6.負責本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設工作。
7.負責本校的黨紀檢查、行政監察工作和黨風廉政建設以及本校工、青、婦等群團工作,承擔本單位各類安全工作。
7.承辦區教委和其他職能部門交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽區石堰鎮初級中學校下設辦公室、德育處、總務處、教務處、安穩辦、團委6個內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數2016.61萬元,其中:一般公共預算撥款2016.61萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少83.28萬元,主要是一般公共預算撥款減少83.28萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數2016.61萬元,其中:一般公共服務支出2016.61萬元,教育支出1403.28萬元,社會保障和就業支出428.01萬元,衛生健康支出88.52萬元,住房保障支出96.8萬元。支出較去年減少83.28萬元,主要是基本支出減少82.92萬元,項目支出減少0.36萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2016.61萬元,一般公共預算財政撥款支出2016.61萬元,比2025年減少83.28萬元。其中:基本支出2012.04萬元,比2025年減少82.92萬元,主要原因是教師人數減少、人員經費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出4.57萬元,比2025年減少0.36萬元,主要原因是學生人數減少,主要用于資助困難學生等重點工作。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。我單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算?0?萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4.57萬元。其中:一般項目1個,涉及資金1.41萬元;重點專項3個,涉及資金3.16萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:葉勇兵????聯系方式:023-40821017



