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重慶市長壽區區教育委員會

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[ 索引號 ] 11500221009303753G/2025-00184 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 科技、教育 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發布日期 ] 2025-10-14

重慶市長壽區教育委員會2024年度決算公開說明

日期:2025-10-14


一、部門基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行教育工作的法律法規和方針政策,擬訂教育事業發展規劃,指導全區教育工作。

2.負責全區教師隊伍建設;會同相關部門管理教育系統機構編制、人事人才和培訓工作;負責離退休教師管理工作。

3.負責全區教育體制改革,負責學校的布局結構調整;負責教育基本信息統計工作。

4.負責本部門教育經費的統籌管理;參與教育經費的審計監督;負責教育經費的安排和預決算;負責教育援助的管理;管理招生經費收支。

5.負責本系統國有資產的宏觀管理;指導學校建設、教育裝備、學校后勤改革工作。

6.歸口負責全區學歷教育和學籍管理;協助上級教育主管部門發放有關學歷證書和培訓證書。

7.負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平;負責全面實施素質教育;指導學校的教育教學改革、課程教材建設及教育科研工作。

8.管理、指導本系統的思想政治、德育、體育衛生藝術教育和國防教育等工作。

9.負責本系統的對外交流工作;指導本系統的學會、協會工作;負責全區的語言文字管理工作;指導普通話培訓測試工作。

10.指導職業教育的發展與改革,指導職業院校提高辦學水平和質量。

11.管理、協調民辦教育,組織實施民辦教育政策措施,規范辦學秩序;負責全區文化教育機構的統籌規劃和管理。

12.負責普通高校、成人高校、中職學校在長壽的招生考試和高等教育在長壽的自學考試工作;負責中小學教師資格考試組織工作。

13.負責本系統安全工作的指導和監督。

14.負責本系統的行政審批工作。

15.承擔全區教育督導工作;負責全市基礎教育發展水平、質量監測工作,承擔對街鎮的教育考核工作。

16.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

長壽區教育委員會機關本級下設:辦公室、區委教育工作領導小組秘書組秘書科、組織人事科、基建計劃財務科、基礎教育科、體育衛生藝術教育科、學前和成人職業教育科、校外教育培訓監管和行政審批科、安全穩定科、監察內審科、教育督導室。各下屬事業單位和學校按規定設立了相應科室。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門2024年度決算編制的二級預算單位主要包括長壽區教育委員會本級機關1個,下屬63個預算單位,包括8個事業單位和55個學校單位。

(四)機構改革情況說明

1.辦公室。負責機關日常運轉工作及政務公開、新聞發布等工作;負責重大決議事項的督查督辦;牽頭承擔全區教育工作綜合考核工作;負責區教委機關干部管理及人事、財務、后勤保障工作;負責區教委機關退休干部的管理工作;承擔中共重慶市長壽區委教育工作領導小組秘書組日常工作。

2.區委教育工作領導小組秘書組秘書科。承擔中共重慶市長壽區委教育工作領導小組秘書組日常工作;牽頭承擔全區教育工作綜合考核工作。

3.組織人事科。負責系統內的黨建工作;按干部管理權限,承擔系統內領導班子和領導干部的管理、培訓工作;負責系統內黨風廉政建設及反腐敗工作、黨的思想宣傳工作、精神文明建設工作、意識形態工作和統戰等工作;負責教育系統機構編制、人事、人才工作;負責教育系統師德師風建設、法治工作;指導教師隊伍建設;負責教育系統職務評聘、考核晉級、表彰獎勵及相關專家推薦工作;負責教育系統人口與健康管理工作;負責教育系統離退休干部管理工作。

4.基建計劃財務科。負責擬訂全區教育事業發展中長期規劃、年度計劃并監督實施;統籌全區學校布局、結構調整;負責全區教育基本信息統計工作;負責教育經費管理;負責下屬單位及機關國有資產、預算決算、財務的監督、管理、指導工作;牽頭教育扶貧、救災和學生資助工作;負責教育系統集中采購工作;編制下屬單位基建投資計劃,指導下屬單位基建、后勤管理工作。

5.基礎教育科。負責全區基礎教育、特殊教育和民辦中小學教育的教育教學管理、指導工作;指導中小學德育工作;負責中小學學籍管理;指導和管理學校團隊工作;配合有關部門做好學校國防教育和軍訓工作;負責全區語言文字管理工作;負責普通高校、成人高校、空軍飛行員和國航民航在長壽的招生工作;負責普通高校、成人高校在長壽的招生考試和高等教育在長壽的自學考試工作;負責高中學歷水平考試、教師資格考試工作。

6.體育衛生藝術教育科。負責學校體育、衛生、藝術、勞動教育的管理、指導和競技競賽工作;負責學生體質健康監測的管理和指導。

7.學前和成人職業教育科。負責全區學前教育、中等職業教育、民辦教育、社區教育及相關成人教育的管理、指導工作;負責學前教育、中等職業學校學籍管理;指導中等職業學校的校企合作工作;協助對社會辦學機構的審批工作。

8.校外教育培訓監管和行政審批科。承擔面向中小學生(含幼兒園兒童)的校外教育培訓管理工作,指導校外教育培訓機構黨的建設,擬定校外教育培訓規范管理政策;會同有關方面擬定校外教育培訓(含線上線下)機構設置、培訓內容、培訓時間、人員資質、收費監管等相關標準和制度并監督執行,組織實施校外教育培訓綜合治理,指導校外教育培訓綜合執法;指導規范面向中小學生的社會競賽等活動;及時反映和處理校外教育培訓重大問題;負責民辦學校及由教育行政部門審批的培訓機構辦學活動的監管;會同有關部門開展對社會辦學機構的年檢工作;貫徹執行黨和國家關于本部門行政審批制度改革的方針、政策和法律法規;按照授權范圍負責統一受理、辦理經區政府公示的本部門行政審批等事項;負責本部門行政審批等事項的動態管理,定期向社會公示。

9.安全穩定科。負責全區教育系統安全穩定和綜合治理的監督、考核評估工作;組織協調處置教育系統突發事件;指導教育系統建立健全學生意外傷害保障機制和學校安全防范體系;牽頭校園及周邊綜合整治工作;負責教育系統信訪處置工作;負責防范和處理邪教工作;協助對社會辦學機構的審批工作。

10.監察內審科。按照干部管理權限,監督、調查、處置系統內違規違紀行為;負責治理教育亂收費和教育行風評議工作;負責教育系統內部審計和干部經濟責任審計工作;辦理上級審計機關委托的有關審計或者審計調查事項。

11.教育督導室。負責全區教育督導工作;負責監督、檢查區內各鎮人民政府(街道辦事處)、教育行政部門和學校貫徹執行教育法律法規、方針政策情況;負責區教委下屬學校(單位)年度綜合督導評估工作;負責組織開展全區基礎教育發展水平和質量監測;負責組織本系統基層基礎教育(民調)工作。

12.人員編制規定。重慶市長壽區教育委員會行政編制24名。設主任1名,副主任3名,區委教育工委專職副書記1名;科級領導職數15名。機關后勤服務人員事業編制1名。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計197201.09萬元,支出總計197201.09萬元。收、支與2023年度相比,減少19376.97萬元,下降9.0%,主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。

2.收入情況。2024年度收入合計193559.90萬元,與2023年度相比,減少19072.97萬元,下降9.0%,主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。其中:財政撥款收入184933.65萬元,占95.54%;事業收入4265.01萬元,占2.20%;經營收入0萬元,占0.00%;其他收入4361.23萬元,占2.25%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0萬元,年初結轉和結余3641.20萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計193760.06萬元,與2023年度相比,減少19168.87萬元,下降9.0%,主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。其中:基本支出173051.40萬元,占89.31%;項目支出20708.67萬元,占10.69%;經營支出0萬元,占0.00%。此外,結余分配0萬元

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余3441.03萬元,與2023年度相比,減少208.10萬元,下降5.7%,主要原因是合理安排經費,年末結轉和結余減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計184933.65萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少18651.43萬元,下降9.2%。主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入183057.88萬元,與2023年度相比,減少15815.14萬元,下降8.0%。主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。較年初預算數減少2656.53萬元,下降1.4%。主要原因是新建學校(幼兒園)基建項目減少。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出183057.88萬元,與2023年度相比,減少15815.14萬元,下降8.0%。主要原因是新建菩提小學、陽鶴小學、桃花溪初級中學、古鎮中學等在20222023年相繼建成投入使用,2024年基建項目投入減少,部分項目經費壓減,政府性基金預算財政撥款收入減少。較年初預算數減少2656.53萬元,下降1.4%。主要原因是新建學校(幼兒園)基建項目減少

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是合理安排經費,年末無結轉和結余。

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出130701.96萬元,占71.40%,較年初預算數減少11654.53萬元,下降8.2%,主要原因是新建學校(幼兒園)基建項目減少。

2社會保障和就業支出37416.22萬元,占20.44%,較年初預算數增加9240.57萬元,增長32.8%,主要原因是事業單位超額績效部分額度納入養老保險、職業年金繳費基數,社會保障和就業支出增加。

3)衛生健康支出7957.21萬元,占4.35%,較年初預算數減少74.13萬元,下降0.9%,主要原因是教職工人數減少,衛生健康支出減少。

4住房保障支出6982.49萬元,占3.81%,較年初預算數減少168.44萬元,下降2.4%,主要原因是教職工人數減少,住房保障支出減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出164224.99萬元。其中:人員經費153050.15萬元,與2023年度相比,減少5475.84萬元,下降3.5%,主要原因是教職工人數減少,人員經費支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費11174.84萬元,與2023年度相比,減少512.57萬元,下降4.4%,主要原因是辦公費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、其他商品和服務支出等減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、辦公設備購置費等

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入1875.77萬元,與2023年度相比,減少2836.29萬元,下降60.2%,主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少。本年支出1875.77萬元,與2023年度相比,減少2836.29萬元,下降60.2%,主要原因是其他國有土地使用權出讓收入安排的支出減少

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、財政撥款三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2024年度三公經費支出共計80.89萬元,較年初預算數減少5.47萬元,下降6.3%,主要原因是嚴格落實“過緊日子”要求,厲行節約辦事業,嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加33.93萬元,增長72.3%,主要原因是決算口徑較上年發生變化。

(二)三公經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較上年支出數持平。

公務用車購置費0萬元,較上年支出數持平。

公務用車運行維護費47.40萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費。費用支出較年初預算數減少4.50萬元,下降8.7%,主要原因是進一步規范公務用車,公務用車油費、路費等支出減少。較上年支出數增加10.18萬元,增長27.4%,主要原因是公務用車使用年限長,維修增費多。

公務接待費33.49萬元,主要用于接待國內其他單位學習調研教育相關工作,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.97萬元,下降2.8%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數增加23.75萬元,增長243.8%,主要原因是決算口徑較上年發生變化。

(三)三公經費實物量情況

2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為12輛;國內公務接待379批次4533人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費73.88元,車均購置費0萬元,車均維護費4.74萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出129.26萬元,與2023年度相比,減少34.45萬元,下降21.0%,主要原因是會議活動減少,會議費支出減少。本年度培訓費支出1546.40萬元,與2023年度相比,增加51.18萬元,增長3.4%,主要原因是培訓活動增加,培訓費支出增加。

(二)機關運行經費情況說明

2024年度本部門機關運行經費支出96.54萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、辦公設備購置費等。機關運行經費較上年支出數減少49.79萬元,下降34.0%,主要原因是區教委機關嚴格落實“過緊日子”要求,厲行節約辦事業,進一步壓減運行經費。

(三)國有資產占用情況說明

截至20241231日,本部門共有車輛12輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車11輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額3075.31萬元,其中:政府采購貨物支出1558.81萬元、政府采購工程支出13.97萬元、政府采購服務支出1502.52萬元。授予中小企業合同金額2777.60元,占政府采購支出總額的90.32%,其中:授予小微企業合同金額1797.46萬元,占政府采購支出總額的58.5%。主要用于采購新建學校設施設備、基建維修和學校辦公設備購置。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和583個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金22362.85萬元,我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結果

績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》)。

(三)財政績效評價情況

區財政局委托第三方對重慶市長壽區2024年高中改善辦學條件項目開展了重點績效評價,涉及財政撥款項目資金2053.73萬元,評價得分90分,評價等次為優,績效評價發現了統籌管理與指導不夠到位、制度建設與執行問題、績效自評結果與實際存在偏差等主要問題,提出建立項目入庫管理機制、強化結算審核、完整公示公開項目信息、更新完善建立與規范執行內控制度、提升預算績效管理水平等下一步工作建議。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:但佳洪 023-40244343

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