| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303972T/2026-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)郵政業(yè)發(fā)展中心2026年預(yù)算情況說明
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)郵政業(yè)發(fā)展中心2026年預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1、宣傳貫徹郵政業(yè)法律法規(guī)、方針政策和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全區(qū)郵政業(yè)安全監(jiān)管相關(guān)服務(wù)性、事務(wù)性工作。
2、協(xié)助郵政業(yè)市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)全區(qū)郵政業(yè)安全和應(yīng)急管理體系建設(shè)、日常運(yùn)行管理等的事務(wù)性工作。承擔(dān)全區(qū)郵政業(yè)突發(fā)事件的協(xié)調(diào)疏導(dǎo)和調(diào)查處置等的事務(wù)性工作。開展行業(yè)運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。
3、研究提出全區(qū)郵政業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議。承擔(dān)全區(qū)郵政業(yè)重大項(xiàng)目推動(dòng)和實(shí)施等的事務(wù)性工作。
4、完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)郵政業(yè)發(fā)展中心核定事業(yè)編制4名,截至目前在編4人,比去年增加2人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)89.75萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款89.75萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少55.95萬元,主要是交通運(yùn)輸支出減少64.99萬元,同時(shí)社會(huì)保障和就業(yè)等支出合計(jì)增加了9.04萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)89.75萬元,其中:教育支出0.44萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出10.57萬元,衛(wèi)生健康支出3.56萬元,住房保障支出3.51萬元,交通運(yùn)輸支出71.68萬元。支出較去年減少55.95萬元,主要是基本支出增加43.55萬元,項(xiàng)目支出減少99.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.75萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出89.75萬元,比2025年減少55.95萬元。其中:基本支出86.75萬元,比2025年增加43.55萬元,主要原因是本年新增了2名在職人員,以及本單位為2025年新設(shè),去年的基本支出反映的是3-12月的預(yù)算,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出3萬元,比2025年或減少99.5萬元,主要原因是本年取消了區(qū)級(jí)“郵運(yùn)通”發(fā)展項(xiàng)目,本年初項(xiàng)目預(yù)算3萬元主要用于原公社郵遞人員醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元,較上年無變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,較上年無變化;公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,較上年無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,較上年無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.2萬元,其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬元;一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.2萬元,其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.2萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬元。其中:一般項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè),涉及資金3萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(九)商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
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預(yù)算公開聯(lián)系人:陳澤恒????????????聯(lián)系方式:023-40244967
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