| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303972T/2026-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)交通運(yùn)輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所
2026年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所主要負(fù)責(zé)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查,工程竣(交)工質(zhì)量檢測(cè)、鑒定,交通工程質(zhì)量、安全事故調(diào)查處理技術(shù)支持,交通工程監(jiān)理市場(chǎng)與監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理;交通工程試驗(yàn)檢測(cè)管理;交通工程從業(yè)人員資質(zhì)管理等。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所編制數(shù)15名,實(shí)際在編人員14人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜合監(jiān)督科(監(jiān)督一科、監(jiān)督二科)、安全科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)416.85萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款416.85萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加16.61萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.61萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)416.85萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出416.85萬(wàn)元,教育支出1.82萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出50.9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出14.95萬(wàn)元,住房保障支出14.53萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出318.03萬(wàn)元。支出較去年增加16.61萬(wàn)元,主要是基本支出增加16.61萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入416.85萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出416.85萬(wàn)元,比2025年增加16.61萬(wàn)元。其中:基本支出366.85萬(wàn)元,比2025年增加16.61萬(wàn)元,主要原因是工資基數(shù)增加,主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出50萬(wàn)元,與2025年相比無(wú)變化,主要用于交通公路工程質(zhì)量抽查檢測(cè)費(fèi)項(xiàng)目。
本單位2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元,與2025年一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2025年相比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年相比無(wú)變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元,與2025年相比無(wú)變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年相比無(wú)變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。政府采購(gòu)預(yù)算總額2.11萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.11萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款50萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè),涉及資金50萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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(部門預(yù)算公開聯(lián)系人:謝巧雲(yún),聯(lián)系方式:023-40244967)



