| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2022-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)經(jīng)濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2022年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現(xiàn)行的主要職能是:貫徹執(zhí)行黨中央和國務院、市委和市政府關(guān)于工業(yè)和信息化發(fā)展的方針政策;負責全區(qū)軟件、信息服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理;負責全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資、項目建設(shè),制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進工作。監(jiān)測分析和統(tǒng)計全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的運行,負責制定和落實年度調(diào)控目標;負責相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的擬定和實施;負責監(jiān)督全區(qū)工業(yè)和信息化工程建設(shè)項目招投標交易活動。負責全區(qū)電力、天然氣行業(yè)管理;負責全區(qū)鹽行業(yè)管理和儲備鹽管理;負責協(xié)調(diào)全區(qū)電力、天然氣、通信線纜設(shè)施管理保護工作;負責對經(jīng)濟運行要素煤、電、氣、運、工業(yè)用油和重要物資的平衡調(diào)度;指導和推進工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)綠色制造體系建設(shè),負責全區(qū)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察及重點用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)督管理。負責協(xié)助推進產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),協(xié)助推進樓宇產(chǎn)業(yè)園發(fā)展和小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)工作;負責中小企業(yè)和微型企業(yè)發(fā)展、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、維權(quán)投訴、融資服務工作;參與中小企業(yè)信用擔保體系建設(shè);指導街鎮(zhèn)特色工業(yè)發(fā)展。負責全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)招商引資和對外開放工作;指導和推動企業(yè)開展國內(nèi)外合作交流。負責全區(qū)工業(yè)企業(yè)(煤礦、非煤礦山、?;贰熁ū裆a(chǎn)企業(yè)除外)、電力、天然氣、民用爆破器材銷售企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;指導通信行業(yè)安全生產(chǎn)工作;負責企業(yè)穩(wěn)定工作,處理群眾來信來訪和矛盾糾紛的排查調(diào)處工作。負責全區(qū)工業(yè)、生產(chǎn)性服務業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)企業(yè)培訓體系建設(shè)和管理,開展企業(yè)經(jīng)營管理人才培訓工作等職能職責。
(二)單位構(gòu)成。
部門內(nèi)設(shè)6個科室,即:辦公室(黨辦)、經(jīng)濟運行科(行政審批科)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、招商投資科、節(jié)能環(huán)資科、應急管理科,下轄電力天然氣行政監(jiān)察執(zhí)法大隊和軍民融合發(fā)展服務中心(掛中小企業(yè)服務中心牌子)兩個全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)9340.13萬元,其中全部是一般公共預算撥款9340.13萬元。收入較去年增加602.96萬元,主要是項目經(jīng)費撥款增加576.25萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)9340.13萬元,其中:教育支出4.38萬元,科學技術(shù)支出468萬元,社會保障和就業(yè)支出305.21萬元,衛(wèi)生健康支出53.9萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出8471.74萬元,住房保障支出36.89萬元。支出較去年增加602.96萬元,主要是基本支出增加26.39萬元,項目支出增加576.57萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入9340.13萬元,一般公共預算財政撥款支出9340.13萬元,比2021年增加602.96萬元。其中:基本支出1095.81萬元,比2021年增加23.39萬元,主要原因是人員經(jīng)費增加22.49萬元,公用經(jīng)費增加約3.9萬元,主要用于保障我委在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出8244.32萬元,比2021年增加576.57萬元,主要原因支持中小企業(yè)發(fā)展資金增加,主要用于研發(fā)項目支出和中小企業(yè)發(fā)展專項重點工作。
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算19萬元,比2021年增加8萬元。其中:公務接待費5萬元,比2021年增加4萬元,增加原因是招商接待增加;公務用車運行維護費14萬元,比2021年增加4萬元,主要是老舊公務車運行維修費用增加,其中一輛機要通信車輛車齡超過15年。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費184.3萬元,比上年增加3.9萬元,主要原因為公務車運行維護費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我委2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7318.6萬元。其中:一般性項目6個,涉及資金6805萬元;重點專項2個,涉及資金513.6萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:潘永芳??聯(lián)系方式:023-40245218
重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會
2022年1月20日



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