| [ 索引號 ] | 115002210093037290/2021-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區經濟信息委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-08 | [ 發布日期 ] | 2021-01-10 |
重慶市長壽區經濟和信息化委員會2021年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現行的主要職能是:貫徹執行黨中央和國務院、市委和市政府關于工業和信息化發展的方針政策;負責全區軟件、信息服務產業發展和行業管理;負責全區工業、生產性服務業和信息產業的結構調整、投資、項目建設,制定產業發展規劃并組織實施;負責軍民融合產業發展推進工作。監測分析和統計全區工業、生產性服務業和信息產業的運行,負責制定和落實年度調控目標;負責相關產業政策的擬定和實施;負責監督全區工業和信息化工程建設項目招投標交易活動。負責全區電力、天然氣行業管理;負責全區鹽行業管理和儲備鹽管理;負責協調全區電力、天然氣、通信線纜設施管理保護工作;負責對經濟運行要素煤、電、氣、運、工業用油和重要物資的平衡調度;指導和推進工業和信息產業綠色制造體系建設,負責全區工業節能監察及重點用能企業節能監督管理。負責協助推進產業園區建設,協助推進樓宇產業園發展和小企業創業基地建設工作;負責中小企業和微型企業發展、創新創業、維權投訴、融資服務工作;參與中小企業信用擔保體系建設;指導街鎮特色工業發展。負責全區工業、生產性服務業、信息產業招商引資和對外開放工作;指導和推動企業開展國內外合作交流。負責全區工業企業(煤礦、非煤礦山、危化品、煙花爆竹生產企業除外)、電力、天然氣、民用爆破器材銷售企業安全生產監督管理;指導通信行業安全生產工作;負責企業穩定工作,處理群眾來信來訪和矛盾糾紛的排查調處工作。負責全區工業、生產性服務業和信息產業企業培訓體系建設和管理,開展企業經營管理人才培訓工作等職能職責。
(二)單位構成。
部門內設6個科室,即:辦公室(黨辦)、經濟運行科(行政審批科)、產業發展科、招商投資科、節能環資科、應急管理科,下轄電力天然氣行政執法大隊和軍民融合發展服務中心(掛中小企業服務中心牌子)事業單位。
一、部門收支總體情況
(一)收入預算:2021年年初預算數8,737.17萬元,其中:一般公共預算撥款8,083.42萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉653.75萬元。收入較去年增加939.66萬元,主要是科學技術經費和工業和信息化專項撥款增加約1,000萬元。
(二)支出預算:2021年年初預算數8737.17萬元,教育支出4.24萬元,社會保障和就業支出329.8萬元,衛生健康支出52.79萬元,住房保障支出35.75萬元,資源勘探信息等支出8314.6萬元。支出較去年增加939.66萬元,主要是科學技術經費和工業和信息化專項支出增加約1000萬元。
二、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入8,083.42萬元,一般公共預算財政撥款支出8,083.42萬元,比2020年增加939.66萬元。其中:基本支出1069.42萬元,比2020年增加171.66萬元,主要原因是行政運行經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出7014萬元,比2020年增加768萬元,主要原因是增加了科學技術和工業和信息化專項資金等,主要用于科學技術和工業和信息化專項等重點工作。
區經信委2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算11萬元,比2020年增加0.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費1萬元,比2020年減少0.5萬元,主要原因是根據要求減少公務接待費用支出;公務用車運行維護費10萬元,比2020年增加1萬元,主要原因是加強預防和檢查工作,使用公務車情況增多;無新購置公務用車預算。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費180.31萬元,比上年增加7.83萬元,主要原因為公務車運行維護等費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額28.76萬元:政府采購貨物預算8.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20元;其中一般公共預算撥款政府采購28.76萬元:政府采購貨物預算8.76萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2021年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7014萬元。其中:一般性項目8個,涉及資金6520.4萬元;重點專項2個,涉及資金493.6萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:潘永芳??聯系方式:40245218



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