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重慶市長壽區區經濟和信息化委員會

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[ 索引號 ] 115002210093037290/2025-00006 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計;財政 [ 體裁分類 ] 財政;財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區經濟信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發布日期 ] 2025-10-14

重慶市長壽區經濟和信息化委員會(本級)2024年度決算公開說明

日期:2025-10-14

一、部門基本情況

(一)職能職責

我委主要職能是貫徹執行國家、市關于工業和信息化發展的法律、法規、規章和方針政策,擬定并組織實施全區工業發展規劃、產業政策;負責工業投資管理,促進企業技術創新和技術進步,推進工業體制改革和管理創新;監測工業行業日常運行和電力、天然氣行政管理和行政執法;指導推進信息化建設,維護信息安全;組織協調節能降耗,對全區工業企業的安全生產履行行業監管職責,承擔電力、天然氣和民爆物品的日常監督管理等職能。

(二)機構設置

重慶市長壽區經濟和信息化委員會屬區政府組成部門,下轄獨立核算的二級事業單位重慶市長壽區電力天然氣行政監察執法大隊和長壽區軍民融合發展服務中心,重慶市長壽區電力天然氣行政監察執法大隊于20248月注銷。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024度收入總計9203.18萬元,支出總計9203.18萬元。收、支與2023年度相比,減少3898.26萬元,下降29.8%,主要原因是工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右

2.收入情況。2024度收入合計9203.18萬元,2023年度相比,減少3898.26萬元,下降29.8%,主要原因是工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右其中:財政撥款收入9203.18萬元,占100.0%;事業收入0.00萬元,占0.0%;經營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財政撥款結余(含專用結余)0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024度支出合計9203.18萬元,與2023年度相比,減少3898.26萬元,下降29.8%,主要原因是工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右其中:基本支出693.14萬元,占7.5%;項目支出8510.04萬元,占92.5%;經營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024度年末結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是20232024年均無年末結轉結余資金。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024度財政撥款收、支總計9203.18萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各減少3898.26萬元,下降29.8%。主要原因是工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024度一般公共預算財政撥款收入8454.99萬元,與2023年度相比,減少4446.45萬元,下降34.5%。主要原因是二級事業單位獨立核算,事業單位的基本支出和項目支出均減少,工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右較年初預算數減少2090.80萬元,下降19.8%。主要原因資源勘探工業信息等支出減少2000萬元左右。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024度一般公共預算財政撥款支出8454.99萬元,與2023年度相比,減少4446.45萬元,下降34.5%。主要原因是工信化專項資金減少3000萬元左右,基本支出減少770萬元左右較年初預算數減少2090.80萬元,下降19.8%。主要原因是資源勘探工業信息等預算資金減少2000萬元左右。

3.結轉結余情況。2024度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是20232024年均無結轉結余資金。

?4.比較情況。本部門2024度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出12.00萬元,占0.1%,較年初預算數增加12.00萬元,增長100.0%,主要原因是信訪專項資金增加12萬元

2)教育支出1.69萬元,占0.0%,較年初預算數減少0.66萬元,下降28.1%主要原因是事業單位獨立核算后公用經費類的支出減少

3)社會保障就業支出338.57萬元,占4.0%,較年初預算數增加62.38萬元,增長22.6%,主要原因是社保繳費基數變更,導致社保類支出增加

4)衛生健康支出45.89萬元,占0.5%,較年初預算數增加2.59萬元,增長6.0%,主要原因是醫保繳費基數變更,導致衛生健康支出增加

5資源勘探工業信息等支出1507.96萬元,占17.8%,較年初預算數減少1981.64萬元,下降56.8%,主要原因是工信化專項資金支出減少2000萬元左右。

6住房保障支出6548.89萬元,占77.5%,較年初預算數減少185.45萬元,下降2.8%,主要原因是本年中央預算內燃氣專項資金的支出減少?

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024度一般公共預算財政撥款基本支出693.14萬元。其中:人員經費615.73萬元,與2023年度相比,減少560.69萬元,下降47.7%,主要原因是事業單位獨立核算后人員類的支出減少人員經費用途主要包職工工資和福利等。公用經費77.41萬元,與2023年度相比,減少120.55萬元,下降60.9%,主要原因是事業單位獨立核算后公用經費類的支出減少公用經費用途主要包括辦公費、培訓費、工會經費、公務接待費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2024度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入748.20萬元,與2023年度相比,增加548.20萬元,增長274.1%,主要原因2024年中央預算燃氣專項資金支出較去年增加較多本年支出748.20萬元,與2023年度相比,增加548.20萬元,增長274.1%,主要原因是2024年中央預算燃氣專項資金支出較去年增加較多

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2024度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、撥款三公經費情況說明

(一)三公經費支出總體情況說明

2024三公經費支出共計10.34萬元,較年初預算數減少1.36萬元,下降11.6%,主要原因是我單位嚴格按照要求控制三公經費支出較上年支出數減少7.86萬元,下降43.2%,主要原因是公務車運行維護費減少7萬元左

(二)三公經費分項支出情況

2024度本部門因公出國(境)費用0.00萬元

公務車購置費0.00萬元。

公務車運行維護費6.67萬元,主要用于公務車加油費和維修費。費用支出較年初預算數減少1.33萬元,下降16.6%,主要原因公務車使用頻率下降導致費用減少較上年支出數減少8.33萬元,下降55.5%,主要原因是公務車維修費用下降導致費用減少

公務接待費3.67萬元,主要用于接待市級部門和招商接待。費用支出較年初預算數減少0.03萬元,下降0.8%,主要原因是嚴格控制接待費用。較上年支出數增加0.47萬元,增長14.7%,主要原因是招商接待費用較去年增加

(三)三公經費實物量情況

? 2024度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公保有量為2輛;國內公務接待36批次413人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024本部門人均接待費88.98元,車均購置費0萬元,車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.00萬元,與2023年度相比,增加0.17萬元,增長9.3%,主要原因是會議人次增加導致費用增加。本年度培訓費支出4.69萬元,與2023年度相比,減少1.84萬元,下降28.2%,主要原因是培訓人次較去年減少,故培訓費減少

(二)機關運行經費情況說明

2024度本部門機關運行經費支出77.41萬元,機關運行經費主要用于開支職工工資福利、辦公費、培訓費等機關運行經費較上年支出數減少120.55萬元,下降60.9%,主要原因是事業單位獨立核算導致運行經費減少幅度較大

(三)國有資產占用情況說明

截至20241231日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024度本部門政府采購支出總額9793.46萬元,其中:政府采購貨物支出9793.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額235.60元,占政府采購支出總額的2.4%,其中:授予小微企業合同金額148.80萬元,占政府采購支出總額的1.5?%。主要用于采購中央燃氣專項資金設施設備,因該項目為單一來源采購,對設備及施工專業性要求很高,故無法授予小微企業合同?

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對部門整體和18個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金8510.04萬元。我單位以自評開展績效評價18項,涉及資金8510.04萬元。

(二)績效自評結果

績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表(《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》)。

(三)財政績效評價情況

區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

何瓊???023-40244710


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