| [ 索引號 ] | 125002217842462433/2026-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)機關事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局2026年單位預算情況說明
重慶市長壽區(qū)機關事務管理局
2026年單位預算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責全區(qū)機關事務的管理、保障、服務工作;負責建立全區(qū)機關事務管理制度和標準,合理統(tǒng)籌配置資源;主管機關辦公用房、公務用車、公共機構(gòu)節(jié)約能源資源工作;指導街鎮(zhèn)機關事務工作。
2.負責全區(qū)大型活動、重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作;貫徹執(zhí)行接待工作相關政策和法規(guī)、規(guī)章;指導全區(qū)公務接待服務保障工作。
3.負責全區(qū)機關辦公用房管理工作;會同有關部門推進機關住房制度改革,擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。
4.負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作。
5.負責推進、指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構(gòu)節(jié)能工作;組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。承擔區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領導后勤保障服務工作。
6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構(gòu)成
內(nèi)設科室共5個,分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構(gòu)節(jié)能管理科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)9772.78萬元,其中:一般公共預算撥款3097.4萬元,政府性基金預算撥款6675.37萬。收入較去年減少186.47萬元,主要是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求,行政中心運行經(jīng)費等減少。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)9772.78萬元,其中:一般公共服務支出3031.2萬元,教育支出0.98萬元,社會保障和就業(yè)支出39.09萬元,衛(wèi)生健康支出11.61萬元,住房保障支出14.53萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出6675.37萬元。支出較去年減少186.47萬元,主要是基本支出減少22.09萬元,項目支出減少164.38萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入3097.4萬元,一般公共預算財政撥款支出3097.4萬元,比2025年減少186.47萬元。其中:基本支出301.54萬元,比2025年減少22.09萬元,主要原因是人員增減變動,人員減少,人員經(jīng)費相應減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出2795.86萬元,比2025年減少164.38萬元,主要是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求,行政中心運行經(jīng)費等減少。
2026年政府性基金預算收入6675.37萬元,政府性基金預算支出6675.37萬元,與2025年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算139.7萬元,比2025年減少5.3萬元。其中:公務接待費79.7萬元,比2025年減少1.3萬元,主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求,嚴格公務接待費用管理;公務用車運行維護費60萬元,比2025年減少4萬元,主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴格規(guī)范公務車使用管理;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費91萬元,比上年減少8.7萬元,主要原因是遵循厲行節(jié)約,減少運行費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款9471.24萬元。其中:一般項目13個,涉及資金9471.24萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛14輛,其中一般公務用車14輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯(lián)系人:劉娜?聯(lián)系方式:023-40404922
?
附件下載:



