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重慶市長壽區(qū)區(qū)機關事務管理局

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[ 索引號 ] 125002217842462433/2023-00004 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 長壽區(qū)機關事務局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長壽區(qū)機關事務管理局2022年度部門決算公開說明

日期:2023-10-13

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責全區(qū)機關事務的管理、保障、服務工作;負責建立全區(qū)機關事務管理制度和標準,合理統(tǒng)籌配置資源;主管機關辦公用房、公務用車、公共機構節(jié)約能源資源工作;指導街鎮(zhèn)機關事務工作。

2.負責全區(qū)重要會議以及公務接待的后勤保障服務有關工作;貫徹執(zhí)行接待工作相關政策和法規(guī)、規(guī)章;指導全區(qū)公務接待服務保障工作。

3.負責全區(qū)機關辦公用房管理工作;會同有關部門推進機關住房制度改革,擬訂住房制度改革實施方案、住房保障和管理制度并組織實施。

4.負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作。

5.負責推進、指導、協(xié)調和監(jiān)督管理全區(qū)公共機構節(jié)能工作;組織開展能耗統(tǒng)計、監(jiān)測和評價考核工作。

6.承擔區(qū)行政中心和異地交流區(qū)領導后勤保障服務工作。

7.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

重慶市長壽區(qū)機關事務管理局為區(qū)政府工作部門,內設5個科室,分別為辦公室、服務接待科、辦公用房管理科、公務用車管理科、公共機構節(jié)能管理科。設立重慶市長壽區(qū)機關后勤服務中心。

(三)單位構成

本單位無下級預算單位

(四)機構改革情況

2019年機構改革,重慶市長壽區(qū)機關事務管理局由區(qū)政府直屬參公事業(yè)單位確定為區(qū)政府工作部門。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計8479.51萬元,支出總計8479.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%,主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。

2.收入情況。2022年度收入合計8479.51萬元,較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%,主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。其中:財政撥款收入8479.51萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計8479.51萬元,較上年決算數(shù)增加377.79萬元、增長4.66%,主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。其中:基本支出523.3萬元,占6.17%;項目支出7956.22萬元,占93.83%

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元,與上年持平。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計8479.5萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加377.79萬元,增長4.66%。主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3208.54萬元,較上年決算數(shù)增加377.79萬元,增長13.35%。主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。較年初預算數(shù)增加342.55萬元,增長11.95%。主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3208.54萬元,較上年決算數(shù)增加377.79萬元,增長13.35%。主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加。較年初預算數(shù)增加342.55萬元,增長11.95%。主要原因是增加2號商務樓食堂勞務費93萬元,區(qū)行政中心機關食堂勞務服務費70.2萬元,安保服務費87.31萬元和區(qū)行政中心機關食堂運行費等經(jīng)費總體有一定增加

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,上年持平。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出523.3萬元。其中:人員經(jīng)費362.01萬元,較上年決算數(shù)減少37.6萬元下降9.41%,主要原因是退休人員增加,相應減少人員經(jīng)費支出人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費161.29萬元,較上年決算數(shù)減少51.85萬元,下降24.33%,主要原因是退休人員增加,相應減少公用經(jīng)費支出公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、其他交通費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元,年末結轉結余0萬元。本年收入5270.97萬元,上年持平。本年支出5270.97萬元,上年持平

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計437.39萬元,較年初預算數(shù)減少72.11萬元,下降14.15%,主要原因是嚴格實施政府過緊日子十條措施要求,厲行節(jié)約,嚴格規(guī)范公務車使用管理。較上年支出數(shù)增加179.71萬元,增長69.74%,主要原因是我單位負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作,2022年較上年公務用車購置費項目經(jīng)費增加,我單位統(tǒng)一為全區(qū)黨政機關、事業(yè)單位購置公務車

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,與上年持平。

公務車購置費283.5萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平。較上年支出數(shù)增加283.5萬元,增長100%,主要原因是我單位負責全區(qū)機關事業(yè)單位公務用車管理工作,2022年較上年公務用車購置費項目經(jīng)費增加,我單位統(tǒng)一為全區(qū)黨政機關、事業(yè)單位購置公務車

公務用車運行維護費72.39萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少53.61萬元,下降42.55%,主要原因是嚴格規(guī)范公務車使用管理,公務用車運行維護費用減少。較上年支出數(shù)減少65.21萬元,下降47.39%,主要原因是嚴格規(guī)范公務車使用管理,公務用車運行維護費用減少

公務接待費81.5萬元,主要用于相關單位或地區(qū)到我區(qū)考察調研接待支出,我區(qū)接受相關部門檢查指導接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少18.5萬元,下降18.5%,主要原因是政務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,堅持厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少38.58萬元,下降32.13%,主要原因是政務接待嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,堅持厲行節(jié)約

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置12輛,公務車保有量為17輛;國內公務接待520批次7300人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門車均購置費23.62萬元車均維護費3.81萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關運行經(jīng)費支出161.29萬元,比2021年度減少51.85萬元,下降24.33%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約,壓縮機關運行成本。機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、會議費、其他交通費等

本年度會議費支出33.98萬元,較上年決算數(shù)增加21.29萬元,增長167.77%,主要原因是新增機關服務中心會議室,增加相關會議費用。本年度培訓費支出0.52萬元,較上年決算數(shù)減少1.28萬元,下降71.11%,主要原因是工作人員業(yè)務培訓減少

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日,本部門共有車輛17輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車17輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額3504.65萬元,其中:政府采購貨物支出1150.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2353.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額2365.04萬元,占政府采購支出總額的67.49%,其中:授予小微企業(yè)合同金額444.35萬元,占政府采購支出總額的12.68%

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,我局對18個項目開展了績效自評,以填報績效自評表形式開展自評18項,涉及資金7956.22萬元其中,重點專項0個,涉及資金0萬元一般性項目18個,涉及資金7956.22萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項,涉及資金0萬元。

(二)績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》)。

(三)重點績效評價結果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40404922。


2022年度決算公開報表.pdf

2022年度績效自評公開表.pdf


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