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重慶市長壽區區國有資產監督管理委員會

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[ 索引號 ] 11500221MB1564254M/2025-00009 [ 發文字號 ]
[ 主題分類 ] 國有資產監督管理 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發布機構 ] 長壽區國資委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發布日期 ] 2025-10-14

重慶市長壽區國有資產監督管理委員會2024年度部門決算公開說明

日期:2025-10-14

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶市長壽區國有資產監督管理委員會的主要職責是:

1.貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策;起草全區企業國有資產管理的行政規章,制訂全區企業國有資產管理的有關制度并督促實施。

2.根據區政府授權,依照《中華人民共和國公司法》等法律法規履行出資人職責,依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。

3.承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。建立和完善國有資產保值增值指標體系,擬訂考核評價標準,通過統計、稽核等方式對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管,負責所監管企業工資分配管理,維護國有資產出資人的權益。

4.指導全區國有企業改革和重組,推進全區國有企業的現代企業制度的建設,完善公司治理結構;研究提出加快全區國有經濟和國有企業發展的政策措施,推動全區國有經濟布局和結構的戰略性調整。

5.按干部管理權限,通過法定程序對區屬國有及國有控股企業負責人進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制;完善經營者激勵和約束制度。

6.負責組織所監管企業上交國有資本收益,參與擬訂國有資本經營預算有關管理制度和辦法,按照有關規定負責國有資本經營預決算編制和執行等工作。

7.按照出資人職責,負責監督檢查所監管企業貫徹落實安全生產方針政策及有關法律法規、標準等工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

9.與有關部門職責分工。關于區屬國有企業內設監事會管理,維持現行管理體制不變,待中央對國有企業內設監事會管理職責頂層設計明確后相應跟進理順。同時,建立區屬國有企業監事會管理聯席會議制度,國有企業監事會向重慶市長壽區國有資產監督管理委員會報告工作時,同時抄送重慶市長壽區審計局。

(二)機構設置

重慶市長壽區國有資產監督管理委員會;重慶市長壽區國

有資產事務中心(二級單位)

根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發重慶市長壽區國有資產監督管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(長壽委辦發〔201944,重慶市長壽區國有資產監督管理委員會設下列內設機構:綜合管理科、改革發展科、金融工作科。2019916日,根據區編辦《關于同意調整金融工作職責有關事宜的批復》(長委編發〔201970號),將國資委承擔的金融工作職責劃入區財政局后,國資委內設科室調整為綜合管理科、改革發展科。202471日,根據《關于調整區國資委職責機構編制的通知》長委編發〔202452,在綜合科中增加負責所管理離退休人員的綜合協調工作履行區級文化企業出資人職責,承辦國有文化企業資產清查、產權管理、統計評價等資產監管基礎工作負責聯系對接、協調服務中央企業、區外國有企業及其所屬在長企業有關工作職責;在改革發展科新增指導所監管企業開展國有資本運營,對所從事的金融業務加強管理與服務;組織指導有關投資基金的設立與運作指導所監管企業發展資源統籌協調配置;對接協調有關單位解決所監管企業改革發展遇到的重大問題;牽頭研究解決所監管國有企業生產經營中的困難問題職責。

????2024924日,根據中共重慶市長壽區委機構編制委員會關于印發重慶市長壽區國有資產事務中心機構職能編制規定的通知》(長委編發〔202498,將重慶市長壽區國有資產管理中心更名為重慶市長壽區國有資產事務中心,為區國資委所屬副處區公益一類事業單位。主要職責為:1.參與研究制定區屬國有企業資產與財務管理的政策和制度,負責區屬國有企業組建、改制、拍賣、兼并、破產、關閉等相關事務性工作;2.?負責區國資委監管企業工資分配的實體水平調控相關事務性工作。參與研究制訂區國資委監管企業負責人的薪酬制度和激勵方式;3.?協助進行區國資委監管企業領導人員的考察工作,并提出任免建議,考察推薦董事、監事、財務主管人選。參與制訂區國資委監管企業用工及內控管理制度;4.?參與研究制訂區屬國有企業投融資管理制度。負責區屬國有企業投融資事前、事中和事后監管相關事務性工作;5.完成上級交辦的其他工作。設綜合科、資產財務科、資本運營科3個內設機構。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2024年度收入總計100564.07萬元,支出總計100564.07萬元。收、支與2023年度相比,增加98132.40萬元,增長4035.6%,主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。

2.收入情況。2024年度收入合計100564.07萬元,2023年度相比,增加98132.40萬元,增長4035.6%,主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。其中:財政撥款收入100563.99萬元,占100.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.09萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結余含專用結余0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2024年度支出100564.07萬元,與2023年度相比,增加98132.40萬元,增長4035.6%,主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。其中:基本支出363.46萬元,占0.36%;項目支出100200.62萬元,占99.64%;經營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,2023年度相比,無增減,主要原因是本單位所有收支均是財政撥款,財政實行了零結轉,故無結轉結余

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計100563.99萬元。與2023年相比,財政撥款收、支總計各增加98132.35萬元,增長4035.6%。主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入92016.99萬元,與2023年度相比,增加91391.35萬元,增長14607.7%。主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。較年初預算數增加91520.06萬元,增長18417.1%。主要原因是調劑增加了對企業注資預算。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出92016.99萬元,與2023年度相比,增加91391.35萬元,增長14607.7%。主要原因是本年度企業注冊資本金投入較上年增加90197.9萬元。較年初預算數增加91520.06萬元,增長18417.1%。主要原因是調劑增加了對企業注資預算。

3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比,無增減,主要原因是財政實行了零結轉,故無結轉結余。

4.比較情況。部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)教育支出1.82萬元,占0.0%,較年初預算數無增減。

2)社會保障就業支出56.60萬元,占0.1%,較年初預算數增加17.36萬元,增長44.2%,主要原因是按規定將事業人員超額績效按標準納入養老保險和職業年金繳費基數增加支出。

3)衛生健康支出17.99萬元,占0.0%,較年初預算數減少0.6萬元,下降3.2%,主要原因是20244月調出人員1人而減少預算。

4)城鄉社區支出91453.00萬元,占99.4%,較年初預算數增加91453.00萬元,增長100.0%,主要原因是本年度企業注冊資本金增加。

5)資源勘探業信息等支出468.15萬元,占0.51%,較年初預算數增加52.81萬元,增長12.7%,主要原因是調資增資增加預算。

6)住房保障支出19.43萬元,占0.02%,較年初預算數減少2.52萬元,下降11.5%,主要原因是20244月調出人員1人而減少預算。

四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2024年度一般公共預算財政撥款基本支出363.37萬元。其中:人員經費309.96萬元,與2023年度相比,增加24.97萬元,增長8.8%,主要原因是正常調資增資增加支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。公用經費53.41萬元,與2023年度相比,增加4.41萬元,增長9.0%主要原因是本年度監管工作任務較重,發生辦公、出差等費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元,年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元,與2023年度相比,減少155.00萬元,下降100.0%主要原因是本年度企業注冊資本金減少。本年支出0.00萬元,與2023年度相比,減少155.00萬元,下降100.0%主要原因是本年度企業注冊資本金減少。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

?2024年度國有資本經營預算財政撥本年支出8547.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出8547.00萬元,主要用途用于對企業注資

三、三公經費情況說明

(一)三公經費支出情況。2024三公經費支出共計1.12萬元,較年初預算數減少3.88萬元,下降77.6%,主要原因是公務用車運行費低,較上年支出數減少0.13萬元,下降10.4%,主要原因是年度公務接待費比年低

(二)三公經費分項支出情況

2024度本部門因公出國(境)費用0.00萬元

?2024度本部門公務車購置費0.00萬元。

?2024度本部門公務車運行維護費0.45萬元,主要用于車輛保險費和通行費。費用支出較年初預算數減少3.55萬元,下降88.8%,主要原因是單位公務用車為新能源車輛,無油費。較上年支出數減少0.05萬元,下降10.0%,主要原因是本年車輛出勤次數較上年少。

?2024度本部門公務接待費0.67萬元,主要用于接待其他區縣國資委考察接待和銀行調研接待費用支出較年初預算數減少0.33萬元,下降33.0%,主要原因是加強了公務接待管較上年支出數減少0.09萬元,下降11.8%,主要原因是今年接待批次和人次均比上年

(二)三公經費實物量情況。

2024度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待4批次69人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024本部門人均接待費96.90元,車均購置費0萬元,車均維護費0.45萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出116.82萬元,與2023年度相比,增加116.82萬元,增長100.0%,主要原因是年度承辦了區級央渝同行大型會議。本年度培訓費支出3.22萬元,與2023年度相比,增加0.66萬元,增長25.8%,主要原因是企業中層干部培訓費支出較上年增加。

(二)機關運行經費情況說明。

2024度本部門機關運行經費支出35.50萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、電費、物業管費、差旅費、培訓費、工會 費和其他交通費等。機關運行經費較上年支出數減少13.50萬元,下降27.6%,主要原因是落實政府過緊日子政策而減少支出

(三)國有資產占用情況說明。

截至20241231日,本部門共有車輛1輛,其中機要通信用車1輛。

(四)政府采購支出情況說明。

2024度本部門政府采購支出總額117.22萬元,其中:政府采購貨物支出0.40萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出116.82萬元。授予中小企業合同金額117.22元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額117.22萬元,占政府采購支出總額的100.0?%。主要用于采購渝同行會議服務 ??

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我委對部門整體5個項目開展了績效自評,以填報績效自評表形式開展自評5項。其中,重點專項0個,一般性項目5個。涉及財政撥款項目資金100200.62萬元

(二)績效自評結果

績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》)。

(三)財政績效評價情況

區財政局委托第三方對我單位開展績效評價

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入指單位取得的除財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余指單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

部門決算公開聯系人:韓素蘭???????聯系方式(韓素蘭電話:023-40311685


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