| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2025-00004 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區發展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區經濟研究發展中心? 2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.承擔區委、區政府提出的相關重大決策和重要課題的研究任務;圍繞長壽區經濟社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性問題開展跟蹤研究和超前研究,為區委、區政府提供政策建議和咨詢意見,為長壽區中長期發展規劃和區域發展政策提出建議。
2.牽頭組織區域產業經濟和城市經濟研究,對產業結構、投資結構、企業組織結構、所有制結構調整等決策提出參考建議。
3.牽頭組織社會發展方面研究,對人力資源開發、收入分配、社會保障、民生改善、生態平衡、環境保護等方面開展研究并提出決策參考建議。
4.牽頭組織經濟運行研究,對當期全區經濟運行總體情況開展專題研究,組織對當期工業經濟、農業農村、服務業等領域開展專項研究,提出決策參考建議。
5.組織開展政府決策咨詢的對外合作交流工作。組織開展決策研究的成果轉化運用工作。
6.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區經濟研究發展中心為區發展改革委管理的公益一類事業單位,機構規格為正處級,經費形式為財政全額撥款。內設機構民防指揮信息保障科、經濟合作研究科、經濟運行研究科、社會發展研究科、信息調研科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數362.79萬元,其中:一般公共預算撥款362.79萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加62.87萬元,主要是基本支出增加了62.87萬元,一是人員增加,相應的人員經費、公用經費增加;二是社保政策有所變化,社保繳納金額有所增加。
(二)支出預算:2025年年初預算數362.79萬元,其中:一般公共服務支出260.51萬元,教育支出1.76萬元,社會保障和就業支出42.38萬元,衛生健康支出14.10萬元,住房保障支出14.04萬元,災害防治及應急管理支出30萬元。支出較去年增加了62.87萬元,主要是基本支出增加62.87萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入362.79萬元,一般公共預算財政撥款支出362.79萬元,比2024年增加62.87萬元。其中:基本支出332.79萬元,比2024年增加62.87萬元,主要原因是人員增加,相應的人員經費、公用經費增加,社保政策有所變化,社保繳納金額有所增加。主要用于保障發改委在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出30萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2024年推動區域協同發展工作協調經費為30萬元,2025年長壽區救災物資儲備庫日常管理費用為30萬元,金額無變化。主要用于長壽區救災物資儲備庫日常管理和救災物資采購。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。主要原因是2024年、2025年均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,比2024年減少5.6萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我單位2024年、2025年均未安排因公出國(境)的支出;公務接待費0萬元,比2024年減少5.6萬元,主要原因是我單位嚴格控制“三公”經費,減少不必要的公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是區經濟研究發展中心無公務車,不產生公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是我單位2024年、2025年均未安排購置公務車的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款30萬元。其中:一般項目1個,涉及資金30萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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