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重慶市長壽區(qū)區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)

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[ 索引號 ] 115002210093037103/2025-00012 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長壽區(qū)發(fā)展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-10-14

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級) 2024年度決算公開說明

日期:2025-10-14

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級)

2024年度決算公開說明

?

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;

2.負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展運(yùn)行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調(diào)度;

3.負(fù)責(zé)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大政策研究銜接;

4.負(fù)責(zé)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整優(yōu)化;

5.負(fù)責(zé)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資調(diào)控,規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)的責(zé)任;

6.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家和市公共資源交易有關(guān)方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)則,會(huì)同有關(guān)部門建立相關(guān)監(jiān)督管理制度并對執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督檢查,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動(dòng),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府采購、國有產(chǎn)權(quán)交易、土地使用權(quán)和礦山權(quán)出讓等公共資源交易活動(dòng)的監(jiān)督管理,對區(qū)級審批、核準(zhǔn)依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督、管理和執(zhí)法,受理投訴、依法查處違法違規(guī)行為;

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)綜合經(jīng)濟(jì)體制改革、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調(diào)度等改革工作的責(zé)任;

8.負(fù)責(zé)研究對內(nèi)對外開放的重大問題等工作;

9.負(fù)責(zé)研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃、政策并組織實(shí)施;

10.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任;

11.負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格總水平的調(diào)控和綜合平衡;

12.負(fù)責(zé)推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責(zé);

13.負(fù)責(zé)糧食市場、儲(chǔ)備糧管理等工作;

14.負(fù)責(zé)牽頭開展全區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)工作;

15.負(fù)責(zé)油氣長輸管道安全監(jiān)管工作;

16.負(fù)責(zé)區(qū)政府設(shè)在我委的區(qū)深入推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展加快建設(shè)山清水秀美麗之地建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、社會(huì)信用體系聯(lián)席會(huì)議辦公室、區(qū)推動(dòng)長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)電網(wǎng)建設(shè)指揮部辦公室、區(qū)行政審批告知承諾制辦公室、區(qū)沿江老工業(yè)區(qū)搬遷改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、區(qū)保障和改善民生行動(dòng)計(jì)劃聯(lián)席會(huì)議辦公室、區(qū)油氣長輸管道安全隱患整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室共11個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)承擔(dān)的相關(guān)事務(wù)工作;

17.負(fù)責(zé)牽頭國務(wù)院大督查、中央政策措施落實(shí)和審計(jì)問題整改統(tǒng)籌等相關(guān)工作;

18.負(fù)責(zé)牽頭全區(qū)民生實(shí)事統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)等相關(guān)工作。

19.負(fù)責(zé)承擔(dān)國防動(dòng)員綜合協(xié)調(diào)、政策法規(guī)、規(guī)劃計(jì)劃、動(dòng)員準(zhǔn)備、潛力資源、新域新質(zhì)、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓(xùn)練演練、組織實(shí)施、督導(dǎo)落實(shí)和人民防空建設(shè)管理等職能,以及組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)軍事設(shè)施保護(hù)職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級)是重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門,為正處級。目前,區(qū)發(fā)展改革委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、綜合經(jīng)濟(jì)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、公共資源交易監(jiān)督管理科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展科、糧油管理科、體制改革發(fā)展科、能源科、行政審批科、成本調(diào)查與收費(fèi)管理科、社會(huì)事業(yè)與信用建設(shè)科、資環(huán)科、評估督導(dǎo)科、行政執(zhí)法檢查科、國防動(dòng)員科共16個(gè)科室。

二、部門決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024度收入總計(jì)7478.69萬元,支出總計(jì)7478.69萬元。收、支與2023年度相比,增加4043.50萬元,增長117.7%,主要原因是增加了暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目資金。

2.收入情況。2024度收入合計(jì)7478.69萬元,與2023年度相比,增加4043.50萬元,增長117.7%,主要原因是增加暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目資金和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目資金。其中:財(cái)政撥款收入7478.69萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2024度支出合計(jì)7478.69萬元,與2023年度相比,增加4043.50萬元,增長117.7%,主要原因是增加暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目資金和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目資金。其中:基本支出794.90萬元,占10.6%;項(xiàng)目支出6683.79萬元,占89.4%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7478.69萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4043.50萬元,增長117.7%。主要原因是增加暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目資金和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目資金。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5279.66萬元,與2023年度相比,增加1844.47萬元,增長53.7%。主要原因是增加暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目資金和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)減少2498.02萬元,下降32.1%。主要原因是按照財(cái)政局量入為出的原則,減少不必要的經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5279.66萬元,與2023年度相比,增加1844.47萬元,增長53.7%。主要原因是增加暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目資金和西南臥龍河CCUS項(xiàng)目較年初預(yù)算數(shù)減少2498.02萬元,下降32.1%。主要原因是按照財(cái)政局量入為出的原則,減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減

4.比較情況。本部門2024度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出978.04萬元,占18.5%,較年初預(yù)算數(shù)減少312.51萬元,下降24.2%,主要原因是按照財(cái)政局量入為出的原則,減少不必要的經(jīng)費(fèi)支出。

2)國防支出209.52萬元,占4.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少443.28萬元,下降67.9%,主要原因是國防辦沒有報(bào)銷工程費(fèi)用,未到支付節(jié)點(diǎn)。

3)教育支出1.12萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.13萬元,下降73.7%,主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)政局過緊日子的要求,減少不必要的培訓(xùn)支出

4)社會(huì)保障就業(yè)支出193.70萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加23.95萬元,增長14.1%,主要原因是2024年社保繳費(fèi)政策更改,增加了繳納基數(shù)。

5)衛(wèi)生健康支出44.02萬元,占0.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.45萬元,下降20.6%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算,減少了醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

6住房保障支出49.75萬元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少15.40萬元,下降23.6%,主要原因是2024年由于公積金精算,減少了住房公積金支出。

7糧油物資儲(chǔ)備支出55.20萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少773.50萬元,下降93.3%,主要原因是按照糧油科收到的上級文件要求減少。

8災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3748.31萬元,占71.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少962.69萬元,下降20.4%,主要原因是該項(xiàng)目報(bào)賬是按照項(xiàng)目進(jìn)度支付,未到支付節(jié)點(diǎn)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024度一般公共財(cái)政撥款基本支出794.90萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)672.60萬元,與2023年度相比,減少383.81萬元,下降36.3%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算,減少了這部分人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等。公用經(jīng)費(fèi)122.30萬元,與2023年度相比,減少87.43萬元,下降41.7%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2024度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入2199.03萬元,與2023年度相比,增加2199.03萬元,增長100.0%,主要原因是增加了暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目。本年支出2199.03萬元,與2023年度相比,增加2199.03萬元,增長100.0%,主要原因是增加了暴雨洪災(zāi)國債項(xiàng)目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.23萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.77萬元,下降51.2%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算,減少了這部分三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少7.69萬元,下降40.6%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.58萬元,主要用于公務(wù)車的油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、維修維護(hù)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.42萬元,下降33.9%,主要原因是按照財(cái)政要求將車輛從發(fā)改委(本級)的部分資產(chǎn)劃撥到價(jià)格認(rèn)證中心。較上年支出數(shù)減少5.17萬元,下降32.8%,主要原因是按照財(cái)政要求將車輛從發(fā)改委(本級)的部分資產(chǎn)劃撥到價(jià)格認(rèn)證中心。

公務(wù)接待費(fèi)0.65萬元,主要用于保障公務(wù)人員出席會(huì)議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請示匯報(bào)工作等國內(nèi)公務(wù)活動(dòng)開支的必要費(fèi)用費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.35萬元,下降90.7%,主要原因是按照財(cái)政局過緊日子的要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,減少不必要的公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少2.52萬元,下降79.5%,主要原因是按照財(cái)政局過緊日子的要求,減少不必要的公務(wù)接待費(fèi)用。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待10批次66人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024本部門人均接待費(fèi)98.61元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.53萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出4.13萬元,與2023年度相比,增加3.05萬元,增長282.4%,主要原因是本年度我委職能職責(zé)增加,根據(jù)工作安排增加會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.36萬元,與2023年度相比,減少3.42萬元,下降50.4%,主要原因是我委嚴(yán)格按照財(cái)政局要求,減少不必要的培訓(xùn)支出。二是按照財(cái)政局要求,將經(jīng)濟(jì)研究發(fā)展中心和價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算,減少了這部分培訓(xùn)費(fèi)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出122.30萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少87.43萬元,下降41.7%,主要原因是按照財(cái)政局要求,將價(jià)格認(rèn)證中心獨(dú)立核算,減少價(jià)格認(rèn)證中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20241231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024度本部門政府采購支出總額171.98萬元,其中:政府采購貨物支出3.98萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出168.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.0?%。主要用于采購電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位19個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金6691.79元。

(二)績效自評結(jié)果

績效自評結(jié)果詳見附件重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(本級)2024年度績效自評公開表(《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》)。

(三)財(cái)政績效評價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

王與丹???023-40245142


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