| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2026-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理局(本級)2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織起草全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關政策和技術規(guī)范并組織實施。
2.研究擬訂全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展戰(zhàn)略,編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。
3.協(xié)調實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。統(tǒng)籌全區(qū)數(shù)字社會規(guī)劃和建設。協(xié)調推動公共服務和社會治理信息化、協(xié)調促進智慧城市建設。
4.統(tǒng)籌全區(qū)推進數(shù)字重慶建設,代管區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心。
5.統(tǒng)籌全區(qū)數(shù)據(jù)要素工作,協(xié)調推進數(shù)據(jù)要素產(chǎn)權、流通、分配、治理等基礎制度建設并實施。研究提出培育數(shù)據(jù)要素市場的政策建議,推動本區(qū)域數(shù)據(jù)交易場所發(fā)展。
6.負責協(xié)調推進數(shù)據(jù)基礎制度建設,推動數(shù)據(jù)資源整合共享、開發(fā)利用和分級分類管理。統(tǒng)籌推進全區(qū)公共數(shù)據(jù)資源的開發(fā)利用,推動數(shù)據(jù)資源跨行業(yè)跨部門互聯(lián)互通。
7.負責全區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展管理。統(tǒng)籌推進大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術和國民經(jīng)濟各領域融合應用。推動大數(shù)據(jù)、人工智能等產(chǎn)學研用結合,推動大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領域發(fā)展。
8.負責全區(qū)數(shù)字化應用規(guī)劃和建設,統(tǒng)籌推動跨部門、跨系統(tǒng)、跨層級綜合場景謀劃、建設、貫通及應用場景開放等工作。
9.承擔協(xié)調全區(qū)數(shù)字基礎設施布局建設工作,擬訂有關數(shù)字基礎設施布局規(guī)劃并推動實施,協(xié)調推動下一代網(wǎng)絡部署和規(guī)模化商用。
10.負責推動大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領域對外交流合作。指導大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化人才隊伍建設。指導全區(qū)相關行業(yè)協(xié)會、學會、聯(lián)盟機構工作。
11.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局內設1室2科,分別是:辦公室、數(shù)據(jù)資源科、人工智能科;代管1個區(qū)政府辦下屬事業(yè)單位(重慶市長壽區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心);下設1個直屬事業(yè)單位(重慶市長壽區(qū)大數(shù)據(jù)應用發(fā)展中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)380.04萬元,其中:一般公共預算撥款380.04萬元。收入較去年增加170.55萬元,主要是新增數(shù)字化模型部署項目等經(jīng)費撥款增加170.55萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)380.04萬元,其中:一般公共服務支出380.04萬元,教育支出0.87萬元,社會保障和就業(yè)支出22.06萬元,衛(wèi)生健康支出10.31萬元,住房保障支出12.88萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出333.92萬元。支出較去年增加170.55萬元,主要是基本支出增加42.25萬元,項目支出增加128.3萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入380.04萬元,一般公共預算財政撥款支出380.04萬元,比2025年增加170.55萬元。其中:基本支出191.04萬元,比2025年增加42.25萬元,主要原因是業(yè)務工作增加及干部職工職務變化,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出189萬元,比2025年增加128.3萬元,主要原因是新增數(shù)字化模型部署項目等,主要用于數(shù)字重慶建設等重點工作。
區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算4萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費4萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費34.72萬元,比上年增加7.9萬元,主要原因為干部人數(shù)增加,職務變化工資調增等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款189萬元。其中:一般項目1個,涉及資金10萬元;重點專項3個,涉及資金179萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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