| [ 索引號 ] | 11500221MB1901345K/2026-00001 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區大數據發展局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區大數據應用發展管理局2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織起草全區大數據、人工智能、信息化相關政策和技術規范并組織實施。
2.研究擬訂全區大數據、人工智能、信息化發展戰略,編制全區大數據、人工智能、信息化的發展規劃和年度計劃,擬訂相關政策措施和評價體系并組織實施。
3.協調實施國家大數據戰略。統籌全區數字社會規劃和建設。協調推動公共服務和社會治理信息化、協調促進智慧城市建設。
4.統籌全區推進數字重慶建設,代管區數字化城市運行和治理中心。
5.統籌全區數據要素工作,協調推進數據要素產權、流通、分配、治理等基礎制度建設并實施。研究提出培育數據要素市場的政策建議,推動本區域數據交易場所發展。
6.負責協調推進數據基礎制度建設,推動數據資源整合共享、開發利用和分級分類管理。統籌推進全區公共數據資源的開發利用,推動數據資源跨行業跨部門互聯互通。
7.負責全區大數據應用發展管理。統籌推進大數據、人工智能等新一代信息技術和國民經濟各領域融合應用。推動大數據、人工智能等產學研用結合,推動大數據、人工智能等新興領域發展。
8.負責全區數字化應用規劃和建設,統籌推動跨部門、跨系統、跨層級綜合場景謀劃、建設、貫通及應用場景開放等工作。
9.承擔協調全區數字基礎設施布局建設工作,擬訂有關數字基礎設施布局規劃并推動實施,協調推動下一代網絡部署和規模化商用。
10.負責推動大數據、人工智能、信息化領域對外交流合作。指導大數據、人工智能、信息化人才隊伍建設。指導全區相關行業協會、學會、聯盟機構工作。
11.完成區委和區政府交辦的其他任務。
(二)區大數據發展局內設1室2科,分別是:辦公室、數據資源科、人工智能科;代管1個區政府辦下屬事業單位(重慶市長壽區數字化城市運行和治理中心);下設1個直屬事業單位(重慶市長壽區大數據應用發展中心)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1059.62萬元,其中:一般公共預算撥款1059.62萬元,收入較去年增加342.92萬元,主要用于保障新進人員工資福利、社會保險費等費用,以及新增數字化模型部署等重點項目費用。
(二)支出預算:2026年年初預算數1059.62萬元,其中:一般公共服務支出1059.62萬元,教育支出2.74萬元,社會保障和就業支出66.89萬元,衛生健康支出25.65萬元,住房保障支出27.84萬元,資源勘探工業信息等支出936.49萬元。支出較去年增加342.92萬元,主要是基本支出增加197.42萬元,項目支出增加145.5萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1059.62萬元,一般公共預算財政撥款支出1059.62萬元,比2025年增加342.92萬元。其中:基本支出584.27萬元,比2025年增加197.42萬元,主要原因是社會保障和就業支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出475.35萬元,比2025年增加145.5萬元,主要原因是新增數字化模型部署項目等,主要用于數字重慶建設等重點工作。
區大數據發展局2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算8萬元,比2025年增加2萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平;公務接待費0萬元,比2025年減少2萬元,主要原因是按照財政過緊日子要求減少開支;公務用車運行維護費8萬元,比2025年增加4萬元,主要原因是區治理中心新增公務用車1輛;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費91.54萬元,比上年增加34.8萬元,主要原因為干部數量增多、業務工作增加以及將自行承擔辦公地點水電費、物業費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.15萬元:政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算1萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.15萬元:政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算1萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款475.35萬元。其中:一般項目4個,涉及資金102.55萬元;重點專項4個,涉及資金372.8萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:彭子易??聯系方式:023-40777003



