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[ 索引號(hào) ] 009303761/2018-02975 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-10 [ 發(fā)布日期 ] 2018-10-10

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局(國(guó)資金融辦)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

日期:2018-10-10

  一、部門(mén)基本情況

  (一)職能職責(zé)。

  1、貫徹執(zhí)行財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

  2、擬訂全區(qū)財(cái)政、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)管理制度辦法并組織實(shí)施。擬訂和執(zhí)行財(cái)政分配政策和分級(jí)財(cái)政管理體制,擬訂全區(qū)財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃,指導(dǎo)全區(qū)財(cái)政工作。

  3、分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與擬訂全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的建議,擬訂推進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)改革和發(fā)展的財(cái)稅政策。擬訂政府與企業(yè)的分配政策和鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。研究擬訂全區(qū)地方金融和融資政策。

  4、管理全區(qū)財(cái)政收支,承擔(dān)區(qū)級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)年度預(yù)決算草案,組織執(zhí)行區(qū)級(jí)年度預(yù)算。受區(qū)政府委托,向區(qū)人民代表大會(huì)報(bào)告全區(qū)區(qū)級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)。組織制定經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(mén)及街鎮(zhèn)的年度預(yù)決算。完善轉(zhuǎn)移支付制度。負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

  5、負(fù)責(zé)政府非稅收入管理,負(fù)責(zé)政府性基金管理,按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)。管理財(cái)政票據(jù)。

  6、組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度,并制定具體管理辦法,指導(dǎo)和監(jiān)督區(qū)級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù),按規(guī)定開(kāi)展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作。組織實(shí)施政府采購(gòu)制度,制定具體管理辦法,監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

  7、組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)章制度,按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn),并制定具體管理制度。負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析。

  8、負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案,執(zhí)行國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制度和辦法,并按規(guī)定制定具體管理制度,收取區(qū)級(jí)國(guó)有資本收益,組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理具體制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。承擔(dān)對(duì)政府融資工作和各投融資平臺(tái)的監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)服務(wù)和聯(lián)系本區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu),協(xié)助上級(jí)主管部門(mén)維護(hù)正常的金融秩序。

  9、負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督區(qū)級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、區(qū)級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款。參與擬訂區(qū)級(jí)建設(shè)投資的有關(guān)政策,執(zhí)行基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、國(guó)債轉(zhuǎn)貸等財(cái)政資金管理。承辦區(qū)農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的具體工作。

  10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)管理區(qū)級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,組織執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度,編制區(qū)級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

  11、擬訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理的制度和辦法,負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。歸口管理政府外債,負(fù)責(zé)全區(qū)利用國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款贈(zèng)款的全過(guò)程監(jiān)督管理。

  12、負(fù)責(zé)管理全區(qū)會(huì)計(jì)工作,組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī),監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為,按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度,負(fù)責(zé)指導(dǎo)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)管理工作。

  13、監(jiān)督檢查財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題,查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

  14、對(duì)本單位及所屬單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì),對(duì)本單位及所屬單位的政府性投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算和財(cái)務(wù)決算進(jìn)行審計(jì),對(duì)本單位及所屬單位的主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計(jì),對(duì)本單位及所屬單位與財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性、有效性及風(fēng)險(xiǎn)管理情況進(jìn)行審計(jì),辦理上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)委托的有關(guān)審計(jì)或者審計(jì)調(diào)查事項(xiàng),辦理本單位負(fù)責(zé)人交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  重慶市長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局為區(qū)政府組成部門(mén),內(nèi)設(shè)9個(gè)科室、2個(gè)參公管理事業(yè)單位、一個(gè)事業(yè)單位。長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)有資產(chǎn)金融管理辦公室內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。

  二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

  (一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本部門(mén)2017年度收入總計(jì)4,083.22萬(wàn)元,支出總計(jì)4,083.22萬(wàn)元。與2016年決算數(shù)相比,收入增加2168.92萬(wàn)元、增長(zhǎng)113.3%,支出增加2082.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.12%,主要原因是人員增加、調(diào)資增資及新增項(xiàng)目支出。

  本部門(mén)2017年度收入合計(jì)3,775.79萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,710.75萬(wàn)元(其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款620.8萬(wàn)元),占98.28%;其他收入65.04萬(wàn)元,占1.72%。主要來(lái)源是收到各種考核經(jīng)費(fèi)及收回支出。

  本部門(mén)2017年度支出合計(jì)3,774.33萬(wàn)元,其中:基本支出1,382.33萬(wàn)元,占36.62%;項(xiàng)目支出2,392.00萬(wàn)元,占63.38%。

  本部門(mén)2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.90萬(wàn)元,較上年增加1.47萬(wàn)元,主要原因是部分項(xiàng)目未完成。

  (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款收入3,710.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1963.82

  萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.41%;較年初預(yù)算數(shù)增加2,709.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)270.45%。主要原因是:國(guó)有資產(chǎn)處置費(fèi)(應(yīng)交稅款)633.87萬(wàn)元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)284萬(wàn)元、財(cái)稅樓建設(shè)用地土地成本費(fèi)620.8萬(wàn)元,財(cái)政收入征收工作經(jīng)費(fèi)512.5萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.01萬(wàn)元、財(cái)政改革及人員增加調(diào)資增資等剛性支出的增加。

  本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出3,667.27萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1792.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.58%;較年初預(yù)算數(shù)增加2,665.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)266.11%。主要原因是:國(guó)有資產(chǎn)處置費(fèi)(應(yīng)交稅款)633.87萬(wàn)元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)284萬(wàn)元、財(cái)稅樓建設(shè)用地土地成本費(fèi)620.8萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.01萬(wàn)元、財(cái)政改革及人員增資調(diào)資等剛性支出等支出的增加。

  本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:(1)一般公共服務(wù)支出2,615.62萬(wàn)元,占71.32%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,925.50萬(wàn)元,主要原因是年中追加2016年金融機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)補(bǔ)資金6萬(wàn)元、巨災(zāi)保險(xiǎn)200萬(wàn)元、國(guó)在資產(chǎn)處置經(jīng)費(fèi)633.87萬(wàn)元、資產(chǎn)處置產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)284萬(wàn)元、2016年度企業(yè)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、2016年財(cái)政收入征收工作經(jīng)費(fèi)512.5萬(wàn)元、2016年區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核結(jié)果經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助39萬(wàn)元及人員增資調(diào)資支出246.13萬(wàn)元等支出。(2)教育支出6.13萬(wàn)元,占0.17%;(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出207.41萬(wàn)元,占5.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加56.59萬(wàn)元,主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金繳費(fèi);(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.88萬(wàn)元,占1.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.94萬(wàn)元,主要原因是增人增資;(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出620.80萬(wàn)元,占16.93%,較年初預(yù)算數(shù)增加620.80萬(wàn)元,主要原因是支付財(cái)稅樓建設(shè)用地土地成本費(fèi);(6)資源勘探信息等支出35.29萬(wàn)元,占0.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.29萬(wàn)元,主要原因是年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決;(7)金融支出60.71萬(wàn)元,占1.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加47.01萬(wàn)元,主要原因是根據(jù)工作需要年中追加防范和處置非法金融活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);(8)住房保障支出58.43萬(wàn)元,占1.59%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.44萬(wàn)元,主要原因是增人增資。

  (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,275.27萬(wàn)元。其中:1、人員經(jīng)費(fèi)1,156.50萬(wàn)元,較上年增加281.63萬(wàn)元,主要原因是增人增資及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資242.58萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼191.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.96萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)61.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)37.01萬(wàn)元、其他工資福利支出332.95萬(wàn)元、撫恤金26.24萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)14.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.15萬(wàn)元、住房公積金67.25萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.83萬(wàn)元。2、公用經(jīng)費(fèi)118.77萬(wàn)元,較上年增加37.75萬(wàn)元,主要原因是新增人員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加及財(cái)政信息化改革運(yùn)維費(fèi)的增加,公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)3.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.47萬(wàn)元、水費(fèi)1.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)40.03萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.82萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.09萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.94萬(wàn)元、福利費(fèi)23.73萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.1萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬(wàn)元。

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少7.86萬(wàn)元;較上年支出數(shù)減少16.04萬(wàn)元,主要原因:一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格公車(chē)使用管理,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是嚴(yán)格公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),公務(wù)接待費(fèi)下降。四是今年未安排單位人員出國(guó)出訪。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  1、2017年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)的情況。

  2、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.09萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.91萬(wàn)元;較上年支出數(shù)減少10.29萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。嚴(yán)格公車(chē)使用管理,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所下降。

  3、公務(wù)接待費(fèi)9.55萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.95萬(wàn)元;較上年支出數(shù)減少5.75萬(wàn)元。主要用于區(qū)縣財(cái)政等部門(mén)來(lái)我單位工作調(diào)研,國(guó)資金融辦招商引資等發(fā)生的接待支出。

  (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  1、2017年本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)(境)的情況。

  2、年末公務(wù)車(chē)保有量為2輛。

  3、2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次,1,194人,2017年本部門(mén)人均接待費(fèi)79.97元.

  4、2017年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.05萬(wàn)元。

  四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.77萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加37.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)46.59%,主要原因是人員增加相應(yīng)辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)費(fèi)用及差旅費(fèi)增加。

  (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。

  (三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額100.70萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出100.70萬(wàn)元,主要用于采購(gòu)長(zhǎng)壽區(qū)綜合治稅信息管理平臺(tái)89.5萬(wàn)元、長(zhǎng)壽區(qū)財(cái)政局中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備電腦維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)2.7萬(wàn)元。

  (四)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

  各項(xiàng)目按要求設(shè)置績(jī)效目標(biāo),各項(xiàng)目資金自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督,資金嚴(yán)格管控,發(fā)揮了資金使用效益,今后我們將積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。

  五、專業(yè)名詞解釋。

  以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類(lèi)級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

  (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教〔2012〕32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

  (十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  (十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

  本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:區(qū)財(cái)政局辦公室:40252523

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